你查一下未交增值稅的明細(xì)賬看看
老師,我們公司抵扣了稅盤的錢,做的借,應(yīng)交增值稅~減免稅額款,然后金蝶云結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅,直接是借,借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅 然后現(xiàn)在科目余額表中顯示,進(jìn)項(xiàng)稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅,減免稅款借方有余額啊,銷項(xiàng)稅貸方有余額,需要先做一筆借銷項(xiàng)稅,貸進(jìn)項(xiàng)稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅,減免稅額嗎
老師,到年底,進(jìn)項(xiàng)稅額借方有余額和銷項(xiàng)稅額貸方有余額,還有轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額,年底用不用結(jié)轉(zhuǎn),怎么結(jié)轉(zhuǎn)
老師,轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額貸方余額表示什么意思啊,銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),轉(zhuǎn)出未交增值稅余額在借方吧
老師,轉(zhuǎn)出未交增值稅之后,科目余額表中,轉(zhuǎn)出未交增值稅和進(jìn)項(xiàng)稅額銷項(xiàng)稅額都有余額對(duì)嗎
轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額,進(jìn)項(xiàng)稅額借方也有余額,這兩個(gè)科目能合并嗎?
您好!我們是燃?xì)夤?,?qǐng)問(wèn) 收的報(bào)警器打孔費(fèi),該怎么開(kāi)票呢?
單位代付個(gè)人所得稅的會(huì)計(jì)分錄
老師我問(wèn)一下,公司購(gòu)買材料,是業(yè)務(wù)員自己出錢買的,對(duì)方公司已經(jīng)開(kāi)發(fā)票給我們公司了,業(yè)務(wù)員也在公司報(bào)銷了,但是現(xiàn)在對(duì)方公司說(shuō)不能收現(xiàn)金,要我們公司對(duì)公在打過(guò)去材料款,現(xiàn)金退回給業(yè)務(wù)員,業(yè)務(wù)員說(shuō)這筆錢要以業(yè)務(wù)員的名字退款給公司,這樣怎么做賬?
老師您好,我想向您請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題。我現(xiàn)在手里有一個(gè)非盈利組織,的代賬業(yè)務(wù),是一個(gè)公益服務(wù)中心。那么像這種非盈利組織,我選的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,能否是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則?
老師你好,我們公司注冊(cè)獎(jiǎng)金300萬(wàn),最近才知道2020年驗(yàn)資報(bào)告中體現(xiàn)已實(shí)繳52.0129萬(wàn),我是2022年到該單位上班,在這之前沒(méi)有真實(shí)的賬,所以公示系統(tǒng)的年報(bào)和我的賬都沒(méi)有體現(xiàn)實(shí)繳,現(xiàn)在要辦減資。我應(yīng)該先做哪一步
請(qǐng)問(wèn)老師,公司向老板借錢,可不可以給老板打一個(gè)借條,直接現(xiàn)金借款?
老師以前折舊都沒(méi)有分?jǐn)偟匠杀纠锩妫际怯?jì)入制造費(fèi)用后轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用,這種要怎么調(diào)整呢?
老師科目余額表有進(jìn)項(xiàng)稅額有銷項(xiàng)稅額,有轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方,怎么沒(méi)有未交增值稅呢
老師,餐飲業(yè),防燙膏,防燙手套,藿香正氣液這些應(yīng)該怎么做賬呢
送客戶的煙酒和自己聚餐用的計(jì)什么科目