同學(xué)你好 提示什么呢
老師好,剛接手的賬,去年9月份就按暫估結(jié)轉(zhuǎn)了成本,匯算清繳已經(jīng)按這個(gè)暫估申報(bào)了,但是在5月31日前也取得了這個(gè)暫估的發(fā)票,如果現(xiàn)在反結(jié)帳到去年9月紅沖了了那個(gè)暫估分錄,重新按取得的發(fā)票做的話,那么主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就虛高了3萬(wàn),相應(yīng)的庫(kù)存商品也虛少了3萬(wàn),如果是這樣,這個(gè)賬怎么更正,如果更正,財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅匯算年報(bào)是不是也必須得更正?有沒(méi)有不用更正報(bào)表 調(diào)賬的好方法?
請(qǐng)問(wèn)22年的11月增值稅申報(bào)有誤,更正后22年第四季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表也需要更正嗎?財(cái)務(wù)報(bào)表用不用一起更正,更正后與賬上不相符怎么處理呢,因?yàn)橘~上是在本年度做了未分配利潤(rùn)調(diào)整
老師好,6月份更正了22年12月份的增值稅申報(bào)表,有一筆出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷的,賬務(wù)處理怎么調(diào)整,在今年調(diào)整,數(shù)據(jù)都對(duì)不上了
老師,上月賬上做了出口收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本了,但是報(bào)表沒(méi)有申報(bào),這個(gè)情況怎么處理呢,更正報(bào)表又更正不了
個(gè)人工資薪金表,補(bǔ)更正了1.2.3月,5.6.7月也更正了,目前要報(bào)八月份的稅,提示要做以前月份的更正,但4月份去做更正時(shí),老是提示,4月已更正,實(shí)際上4月沒(méi)有做更正。目前是八月的工資薪金也報(bào)不了,怎么處理好呢?
一般納稅人居民物業(yè)管理公司,預(yù)收全年物業(yè)費(fèi),如何做賬
老師,股票股利的發(fā)放原理是:比如說(shuō)公司給甲乙兩股東發(fā)放100萬(wàn)現(xiàn)金股利,但是由于公司無(wú)錢發(fā)工資所以把100萬(wàn)換成股票,相當(dāng)于甲乙兩股東花100萬(wàn)買了公司的股票么?
老師,生產(chǎn)產(chǎn)生的廢物品,被拉到別的公司進(jìn)行處理,公司給別的公司支付錢,對(duì)方怎么給我們開發(fā)票
老師,公司每天入庫(kù)出庫(kù),什么時(shí)候確認(rèn)收入什么時(shí)候確認(rèn)進(jìn)貨了呢,都沒(méi)開發(fā)票?
z社保各險(xiǎn)種繳費(fèi)基數(shù)是什么
老師,轉(zhuǎn)回的遞延所得稅負(fù)債是怎么影響利潤(rùn)的,請(qǐng)講下原理,按照道理只有非同控下的公允價(jià)值不等于賬面價(jià)值才能影響后續(xù)折舊,這個(gè)金額才能影響利潤(rùn),但是遞延為什么要影響利潤(rùn)呢,沒(méi)搞懂呢
老師,您好,一般納稅企業(yè)出租一套2015年購(gòu)入的房屋,5%稅率,租賃期5年,2025年7月1日至2030年6月30日止(2025年7月1日至2025年12月31日是裝修免租期),每年租金1505000元,每三個(gè)月支付一次 (376250元),先付后用,第一期租金在2025年6月25日支付,第二筆租金在26年3月25日之前支付,第三筆租金在26年6月25日之前支付,以此類推。第一筆租金在2025年6月已經(jīng)收到。分錄該怎么做呀
駕校剛開業(yè),教練車產(chǎn)生加油費(fèi)是費(fèi)用還是成本
老師,無(wú)形資產(chǎn)只需要攤銷,無(wú)需結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
老師,我們公司采購(gòu)包裝桶直接寄給老板名下其他公司,沒(méi)有給我們錢的,應(yīng)該怎么入賬呢,可以直接做到銷售費(fèi)用嗎?
點(diǎn)了藍(lán)色字體就返回到上一個(gè)界面了
老師,就是這樣提示
去稅局大廳更正就可以
老師,需要帶什么資料,到大廳填寫嗎
老師,另外想反結(jié)賬的話,不做出口收入的話,這個(gè)庫(kù)存商品轉(zhuǎn)到哪里?
是成本結(jié)轉(zhuǎn)到成本就可以了
老師,就是不到稅務(wù)大廳更改申報(bào),反結(jié)賬回去,不做成本結(jié)轉(zhuǎn),不做出口收入,要怎么調(diào)
為啥不做呢 你按照正確的來(lái)做
那4月更正的話,是不是5月也要變,
做的不對(duì)那肯定要變得