這個(gè)對(duì)于財(cái)務(wù)系統(tǒng)上的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入科目
老師,企業(yè)銷(xiāo)售軟件產(chǎn)品享受即征即退政策,我想請(qǐng)問(wèn)下這個(gè)是不是僅僅針對(duì)銷(xiāo)售軟件產(chǎn)品,不包括軟件服務(wù), 再算軟件企業(yè)的實(shí)際稅負(fù)的時(shí)候,不是要用當(dāng)月應(yīng)該交的稅款除當(dāng)期的銷(xiāo)售收入,這個(gè)銷(xiāo)售收入是所有的收入,還是說(shuō)僅僅是包括和軟件有關(guān)的銷(xiāo)售收入啊
老師,銷(xiāo)售凈利率=凈利潤(rùn)÷銷(xiāo)售收入=凈利潤(rùn)÷主營(yíng)業(yè)務(wù)收入凈額嗎?實(shí)際上這個(gè)公式里面的收入是要用公司年報(bào)里面的營(yíng)業(yè)收入嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)一下一般納稅人處置不用的固定資產(chǎn)了,給對(duì)方開(kāi)了專(zhuān)票。這個(gè)資產(chǎn)處置損益最后結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入里了。但是賬上的的營(yíng)業(yè)收入加營(yíng)業(yè)外收入和開(kāi)票盤(pán)里的實(shí)際開(kāi)票金額對(duì)不上。這個(gè)差額部分應(yīng)該怎么核對(duì)?
老師實(shí)際銷(xiāo)售金額跟我系統(tǒng)里的營(yíng)業(yè)收入對(duì)不上? 實(shí)際銷(xiāo)售金額是不含稅的收入吧
老師,開(kāi)票收入的實(shí)際銷(xiāo)售額對(duì)應(yīng)用友軟件上的哪個(gè)金額,營(yíng)業(yè)收入嗎
出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)操作 發(fā)票可以直接來(lái)給他們國(guó)內(nèi)的公司嘛 還是要報(bào)關(guān)單上的買(mǎi)方
老師好,請(qǐng)問(wèn)在我們單位掛靠社保的人,這個(gè)錢(qián)怎么給公司好?
老師好,我們印花稅要求更改,如果我之前按500萬(wàn)申報(bào)的,這次更改為按800萬(wàn)申報(bào),那我之前交的稅費(fèi)是這次更改完自動(dòng)抵減我之前交過(guò)的嗎?再補(bǔ)一個(gè)差額嗎
老師,房地產(chǎn)的安置回遷什么意思
視同銷(xiāo)售的,增值稅可以抵扣嗎?
老師,我們是建筑公司,我們有一筆大額的進(jìn)賬,打算計(jì)入無(wú)票收入,這個(gè)都需要繳納哪些稅呢?
5月末收購(gòu)一家新公司,用做建賬套的期初余額用繼承他財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤(rùn)表上的數(shù)據(jù)嗎
老師麻煩問(wèn)一下開(kāi)的收據(jù)寫(xiě)了有限公司或蓋了個(gè)體戶(hù)章的匯算清繳時(shí)需要調(diào)增嗎
我電子稅務(wù)局風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警了,說(shuō)我22年個(gè)稅申報(bào)工資為791萬(wàn)元,但是我在個(gè)稅系統(tǒng)查了我實(shí)際申報(bào)是950萬(wàn),在個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)怎么導(dǎo)出帶電子稅務(wù)局章子的匯總表啊
問(wèn)一下這個(gè)沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)吧