您好,個(gè)別報(bào)表不確認(rèn),是合并報(bào)表確認(rèn)
小梁老師,長(zhǎng)期股權(quán)投資成本法核算里的非同控企業(yè)合并和權(quán)益法核算, 是不是都有一個(gè)支付對(duì)價(jià)的公允價(jià)值和占被投資方可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值的份額去比較, 對(duì)價(jià)大于份額,是商譽(yù);對(duì)價(jià)小于份額,是營(yíng)業(yè)外收入。 然后非同控企業(yè)合并的成本法核算長(zhǎng)投,初始投資成本,就是按付出公允價(jià)值確認(rèn),差額不管是商譽(yù)還是營(yíng)業(yè)外收入,都不需要做處理,合并報(bào)表才有這個(gè)差額的體現(xiàn)。 權(quán)益法核算長(zhǎng)投,確認(rèn)初始投資成本的時(shí)候,比較之后,對(duì)價(jià)小于份額,要調(diào)整投資成本,增加營(yíng)業(yè)外收入。 是這樣區(qū)分的嗎?
老師我有點(diǎn)懵了,這個(gè)非同一企業(yè)合并 長(zhǎng)期股權(quán)投資的初始成本< 取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn) 公允價(jià)值份額的,不是應(yīng)該計(jì)入“營(yíng)業(yè)外收入”嗎, 怎么又扯到 商譽(yù)上去了呢
張老師,我想問(wèn)一下,長(zhǎng)投的商譽(yù)問(wèn)題。一次交易形成的長(zhǎng)投,非同控,商譽(yù)=合并成本-被投資方可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值*份額。這里的合并成本是不是就是形成長(zhǎng)投的初始成本,也就是投資方付出的公允價(jià)值
老師,請(qǐng)問(wèn)控股合并時(shí),初始投資成本低于被投資方公允可辨認(rèn)凈資產(chǎn)所占份額部分,計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎?
老師,這句話不懂啊 ,非同控下企業(yè)合并,采用成本法對(duì)長(zhǎng)投核算,不需要對(duì)初始投資成本小于應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)的差額進(jìn)行調(diào)整,初始投資成本是花的錢嗎,花的錢少應(yīng)該計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入對(duì)嗎
法人賬戶賬戶可以直接轉(zhuǎn)到公戶嗎,備注什么?
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老師你好,文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)沒(méi)有發(fā)生就直接零申報(bào)嗎
老師,根據(jù)每天生產(chǎn)產(chǎn)量算工資是我算,這個(gè)車間領(lǐng)用原料和每天產(chǎn)成品數(shù)量是我登記還是庫(kù)管的工作。月初要給老板出具產(chǎn)成品月報(bào)表和產(chǎn)成品進(jìn)銷表這是會(huì)計(jì)的工作嗎?
您好,老師,我公司現(xiàn)在做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,但報(bào)表有實(shí)收資本150萬(wàn),還沒(méi)轉(zhuǎn)成功,前會(huì)計(jì)在沒(méi)有銀行轉(zhuǎn)賬投資款時(shí),就按營(yíng)業(yè)執(zhí)照做了一筆分錄,導(dǎo)致有實(shí)收資本150萬(wàn),現(xiàn)在要怎么讓實(shí)收資本沒(méi)有?
老師,您好!就是去年有張發(fā)票,我做錯(cuò)了科目,導(dǎo)致多記了成本,我是在今年發(fā)現(xiàn)的修改了正確的科目,那我匯算清繳的時(shí)候,是不是需要在納稅調(diào)整表里面調(diào)增這增發(fā)票的金額???
老師,你好!請(qǐng)問(wèn)下企業(yè)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率按照月度怎樣算?營(yíng)業(yè)收入/(期初應(yīng)收賬款+期末應(yīng)收賬款)/2,例如4月期末是5月期初?一直延續(xù)上月是下月期初。那跟按照年度計(jì)算有什么區(qū)別?年度是按照累計(jì)1-4月營(yíng)業(yè)收入,只是分子變了,分母是不變的區(qū)別嗎?
公戶付貨款到對(duì)方公司私戶 對(duì)方公司開具專票 合理嗎