不是差額計(jì)稅的這里不用填寫的
小規(guī)模納稅人季度銷售超過30萬,代開專票已預(yù)交增值稅和城建稅,城建稅及教育費(fèi)附加申報(bào)表怎么填
小規(guī)模納稅人3%的普票一個(gè)季度30萬,5%的普票一個(gè)季度30萬。那么,怎么填寫小規(guī)模增值稅申報(bào)表呢?小微企業(yè)免稅第10行填寫45萬,5%普票第4、6行填寫15萬?
增值稅附加稅費(fèi)申報(bào)表(一),小規(guī)模納稅人,當(dāng)月普票和專票合計(jì)超30萬,這個(gè)表怎么申報(bào)?
增值稅附加稅費(fèi)申報(bào)表(一),小規(guī)模納稅人,酒店行業(yè)屬于服務(wù)行業(yè),當(dāng)月普票和專票合計(jì)超30萬,這個(gè)表怎么申報(bào)?
請(qǐng)問,小規(guī)模納稅人。開了專票和普票,合計(jì)沒超過30萬,怎么申報(bào)增值稅報(bào)表
老師好,請(qǐng)問第2問預(yù)計(jì)負(fù)債的金額怎么計(jì)算,怎么理解,應(yīng)該是多少?圖3是正確答案,但600好像咋列算式都出不來這個(gè)結(jié)果。我個(gè)人覺得〔第3問說22年末〕,那它計(jì)算肯定不能用第3年才給出的25600。其實(shí)我覺得應(yīng)該(26000-24000)=2000,再推導(dǎo)無非就是按權(quán)責(zé)發(fā)生制×個(gè)70%=1400
旅游行業(yè),差額開票,開票金額一個(gè)月下來假設(shè)5000元的銷項(xiàng)稅額,由于抵扣的成本不夠,最后要交增值稅10000元,會(huì)計(jì)分錄怎么寫
老師,我司A公司繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅。現(xiàn)在在A公司的辦公樓上其中一間辦公室注冊(cè)一家商貿(mào)公司B公司,B公司法人和A公司法人不是同一個(gè)人,但是背后是同一個(gè)老板!請(qǐng)問這種情況現(xiàn)在稅務(wù)局讓B公司交房產(chǎn)稅和土地使用稅!請(qǐng)問還需交嗎?
到底無形資產(chǎn)攤銷計(jì)不計(jì)入營(yíng)業(yè)現(xiàn)金凈流量?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
海關(guān)申請(qǐng)產(chǎn)地證這個(gè)要如何做,我們公司是從貿(mào)易公司進(jìn)的貨,我要填供貨方的再上一游企業(yè)嗎
老師,您好!我想問一下溢價(jià)發(fā)行債券,在算什么的時(shí)候,需要考慮溢價(jià)的部分
老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款。可以嗎,用不用交稅,需要啥附件
老師,請(qǐng)解析下這句話:加工費(fèi)記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會(huì)計(jì)把委外加工費(fèi)單獨(dú)出來放制造費(fèi)用了。我然后我核算成本只能分配到各個(gè)產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個(gè)委外件。因?yàn)椴缓怂惆氤善烦杀?。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細(xì)表肯定會(huì)領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因?yàn)楣に緵]核算成本。所以領(lǐng)料明細(xì)表我套用采購(gòu)單價(jià)乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費(fèi)單價(jià)。那我現(xiàn)在是要把加工費(fèi)減掉對(duì)吧。 2、全盤把加工費(fèi)單獨(dú)出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費(fèi)計(jì)入委外加工產(chǎn)品成本
老師,我不懂什么差額計(jì)稅,就是普通企業(yè),這個(gè)月申報(bào)7和8都帶出數(shù)來了
你好,收入減去成本按照這個(gè)來交增值稅就是差額,你不填寫這個(gè)表格保存不了嗎?
里面有數(shù),我也沒刪除,不知道保存得了嗎
我們是按照開票報(bào)增值稅的
提示8的數(shù)值不對(duì),需要得大于7/1.03小于等于7/1.01
你把里面的數(shù)據(jù)都刪除
之前咨詢另外一個(gè)老師說,和當(dāng)月交增值稅有關(guān)系,他說需要申報(bào)
你把里面的數(shù)據(jù)刪除, 只要不提示你就可以的,因?yàn)榇蟛糠值胤剿际前凑詹铑~才填寫這個(gè)表格,其他的不需要
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。