您好,超過(guò)了不需要填寫(xiě)的
小規(guī)模納稅人一個(gè)季度開(kāi)了專票和普票,普票沒(méi)超過(guò)30萬(wàn),專票超了30萬(wàn),申報(bào)時(shí)普票要不要交增值稅?
小規(guī)模納稅人季度銷售超過(guò)30萬(wàn),代開(kāi)專票已預(yù)交增值稅和城建稅,城建稅及教育費(fèi)附加申報(bào)表怎么填
老師,小規(guī)模納稅人,自開(kāi)普票和代開(kāi)專票加一起不超30萬(wàn),怎么填納稅申報(bào)表呢?
小規(guī)模納稅人申報(bào)超沒(méi)超30萬(wàn)普票加專票合計(jì)數(shù)嗎
增值稅附加稅費(fèi)申報(bào)表(一),小規(guī)模納稅人,當(dāng)月普票和專票合計(jì)超30萬(wàn),這個(gè)表怎么申報(bào)?
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開(kāi)超500萬(wàn)元請(qǐng)問(wèn)需要補(bǔ)多少錢???
老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒(méi)有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒(méi)有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒(méi)有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開(kāi)了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開(kāi)始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
什么情況下填寫(xiě)啊,我這個(gè)表自動(dòng)帶出數(shù)來(lái)了
一般減免的時(shí)候才填寫(xiě)
現(xiàn)在1點(diǎn),減免2點(diǎn),這個(gè)不算減免嗎
有減免的那是需要填的
怎么填寫(xiě)呀,需要填哪里行,我們是酒店行業(yè),屬于服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)這一大類,不是貨物及銷售,是不是要填寫(xiě)啊
填寫(xiě)服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)那里,填寫(xiě)減免的2%的部分。
1和5都需要調(diào)寫(xiě)嗎
1和5都需要填寫(xiě)嗎
5%那個(gè)你們不需要填寫(xiě)
之前報(bào)稅沒(méi)有填寫(xiě)過(guò),沒(méi)有自動(dòng)帶出數(shù)值,和之前不交增值稅有關(guān)系嗎?
對(duì),和不交增值稅是有關(guān)系的
有具體申報(bào)流程嗎?
申報(bào)流程,我這里面沒(méi)有具體紙質(zhì)步驟,真是不好意思