你好,可以的, 沒問題

老師 我們符合研發(fā)費用100%加計扣除 請問老師研發(fā)費用是指我們研發(fā)過程中產(chǎn)生的費用嗎
親們,問一下,政府補助的研發(fā)項目,可以報加計扣除嗎
老師:問一下,政府補助的款用于研發(fā)費用,研發(fā)費用還符合加計扣除嗎?
老師您好,我們公司上年度符合高新技術(shù)企業(yè),政府有個研發(fā)補助,我作為征稅的收入,研發(fā)費用能加計扣除,A105040就不用填,對嗎?
財務(wù)軟件錄入企業(yè)名字太長怎么全都錄進(jìn)去
工資薪金賬載金額大于實際發(fā)生額,匯算清繳納稅調(diào)增,賬面怎么處理?
老師好,跨月更正增值稅可以重新勾選發(fā)票嗎
老師,這題扣除項目,為什么不是(500-400)*9%*(7%+3%)呢?
老師,要一份建筑業(yè)掛靠單位賬務(wù)處理的流程
老師,公司是小規(guī)模,有一家銷售電腦的公司和我們公司合作,公司購買的電腦,鼠標(biāo),硬盤,打印紙,打印機,打印機墨盒,墨粉以及公司電腦需要重裝系統(tǒng),軟件服務(wù)等等都是在這家電腦公司采購和提供軟件技術(shù)服務(wù),但是這家公司一般都是1年找我們結(jié)賬一次,今年2025年一年在這家電腦公司拿貨和修復(fù)電腦一共消費了8千多元,我目前喊對方開具發(fā)票,可以喊對方一次性給我們開8千多元嘛
尊敬的納稅人: 您申報的今年三季度增值稅銷售收入,少于互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)向稅務(wù)機關(guān)報送的收入金額。請您再次進(jìn)行核實確認(rèn),如屬申報錯誤,請及時更正,以免帶來不必要的法律風(fēng)險和經(jīng)濟(jì)損失,影響您的納稅信用記錄。 ? 浙江稅務(wù) 2025年11月5日 老師你好,如果收到這樣的短信之后,不管他會怎么樣
個體工商戶定期定額開出3%的專票140000普票30000應(yīng)該填到第幾欄,定額是270000.系統(tǒng)自動帶出
想請教一下月底結(jié)轉(zhuǎn)的時候要怎么做賬
老師好,我是酒店行業(yè),A客戶實際入住消費了1000元,但要求開發(fā)票1600元?這個屬于虛開發(fā)票嗎?這600元多開的到時要從私戶扣起手續(xù)費600*15%=90元的差額510元退回給A?但開始1600元A客戶是刷酒店公戶的
這個補助是政府發(fā)的研發(fā)卷,是不征稅收入,是符合加計扣除
政府補助需要繳納企業(yè)所得稅
知道的,我放在了營外收入,沒有交增值稅,正常交企業(yè)所得稅的
你好,可以的, 沒問題