你好,之前有按月計(jì)提嗎?如果沒有的話,借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬工資, 借應(yīng)付職工薪酬工資貸銀行 發(fā)放的,次月申報(bào)個稅。
老師,付工人工資一次性支付了50000元,申報(bào)個稅怎么申報(bào)
員工預(yù)支1年工資,一次性支付60000萬,支付次月按6萬元申報(bào)個稅,以后此員工每月0支付,0申報(bào)個稅,社保每月正常購買,請問這樣操作可以嗎
我12月的工資在次年1月支付,在12月賬中支付11月工資10000元,應(yīng)付12月工資16000元,那么在12月申報(bào)期,我個稅申報(bào)的工資是10000還是16000?
支付員工工資時,每月暫扣了2000元質(zhì)保金(掛其他應(yīng)付嗎?),年底一次性支付時需要交個稅嗎?
工廠支付門衛(wèi)保安工資,一次性支付1-6月工資,8900元,怎么做賬?要申報(bào)工資嗎?
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補(bǔ)多少錢???
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
次月申報(bào)時,申報(bào)金額是8900,那要交個稅了,
你好,不會的,累計(jì)扣除費(fèi)用一個月還是5000,他會給你累積出來的。
那當(dāng)月是不是要交,匯總到全年是不用交
銀行當(dāng)年也不用交的,預(yù)繳不用繳納,你可以申報(bào)試一下的,因?yàn)樗睦塾?jì)扣除費(fèi)用也是好幾個月的。
好的,我試試
對可以 可以 可以試一下。
還有一個問題,5月份的銷售是賣的庫存 ,并沒有發(fā)出委托加工,請問這個月末結(jié)轉(zhuǎn)怎么處理?
你好,庫存商品有余額嗎?用你的入庫價格乘以銷售數(shù)量。
庫存商品有余額的,請看圖片。
是用這個1.51單價嗎?
可以的,可以這么做的。
還有一點(diǎn)我怎么也搞不懂的,因?yàn)檫@一家是代賬的,沒有發(fā)出委托加工的物料數(shù)據(jù) ,也沒有完工產(chǎn)品數(shù)量,啥也沒有,在這種情況下,怎么做賬啊
好的,賣庫存的那是不是只要結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本就可以了
你好,你讓對方給你提供原始憑證吧。
她們講沒有
賣庫存的那是不是只要結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本就可以了
是呀,但是你得有對應(yīng)的成本。
如圖,是這樣子做吧
是是的,是這么做的。
好的,謝謝了
不用客氣,工作愉快。l