你好,是可以這樣做調(diào)整處理的?
申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)比賬里進(jìn)項(xiàng)多一分錢,已核對賬里數(shù)據(jù)正確,但是申報(bào)表改不了,可以這樣調(diào)整賬嗎,借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:營業(yè)外支出
老師,不知道怎么回事,我12月申報(bào)增值稅的時候附表一銷項(xiàng)稅數(shù)據(jù)導(dǎo)入少了0.01分錢,我那時候剛來,前面會計(jì)半年沒做賬,我這一下子要報(bào)很多稅,軟件也沒有我就先報(bào)稅了,現(xiàn)在記賬了才發(fā)現(xiàn)輸入導(dǎo)入盡然少了0.01分錢,帳上和增值稅有這個差額。銷項(xiàng)稅比帳上少0.01元咋辦呢
老師,一般納稅人2月份的一張?jiān)鲋刀惏l(fā)票開多了,進(jìn)項(xiàng)稅額比實(shí)際賬上多,我在本月申報(bào)增值稅的時候增值稅申報(bào)表自動生成的是全部的進(jìn)項(xiàng)稅額,這種我還得需要填到進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出一部分嗎?
老師,調(diào)整增值稅尾差,可以做分錄 借:營業(yè)外支出 -0.09 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅 -0.09 可以這樣寫分錄嗎,開票的稅額比申報(bào)表上多了9分錢
請問 小規(guī)模納稅人申報(bào)上季度增值稅時 因?yàn)榘l(fā)票系統(tǒng)稅額是一張一張累計(jì)加的,但申報(bào)系統(tǒng)直接按照全收入的1%計(jì)算導(dǎo)致 申報(bào)表比發(fā)票系統(tǒng)多兩分錢,那現(xiàn)在附列資料自動生成的不含稅銷售額多了2分比對不過,我應(yīng)該怎么修改才能通過呢?
你好,我想問下(公戶轉(zhuǎn)法人20000元備注往來款,半年后拿回一張客戶的個人票商品10000元,另一個客戶商品8000元發(fā)票怎樣做賬。
如果A公司2016年對B公司投資40萬元入股26%,請問如何做賬? 假如2025年B公司虧損,A公司的40萬投資完全虧損。A公司賬務(wù)如何處理? 如果A公司想撤股?怎么操作合適呢
老師,您好,老板的親戚需要拉攏嗎
為什么要選D,非金融資產(chǎn)差額不是計(jì)入“其他收益”的嗎?
老師,這個2022年末發(fā)行在外的普通股股數(shù)怎么算?
為什么是A?當(dāng)債權(quán)人受讓的資產(chǎn)是金融資產(chǎn)時,按照其公允價值入賬,非金融資產(chǎn)才才按放棄債權(quán)的公允價值加相關(guān)稅費(fèi)入賬不是嗎?
老師,如果說7月末下來,8月1號有新會計(jì)接手,7月16號交接的,那是不是也得缺多少發(fā)票,統(tǒng)計(jì)完了把7月的賬做完了才能算完事呀
小規(guī)模納稅人收優(yōu)惠,增值稅所得稅怎么減免
老師,請問,公司2023年7月租賃一棟房產(chǎn)3年,用于生產(chǎn)經(jīng)營,每年7月1日支付租金,即租金支付時間為2023年7月1日,2024年7月1日,2025年7月1日,請問未確認(rèn)融資費(fèi)用,計(jì)算到哪天為止
一般納稅人可以開一個點(diǎn)的普通發(fā)票嗎
結(jié)轉(zhuǎn)稅金還是按照平時結(jié)轉(zhuǎn)吧 不用做特殊處理
你好,是的,是這樣的