您好, 給你們開(kāi)普票就行的
老師問(wèn)一下,企業(yè)之間借款(兩者沒(méi)有關(guān)聯(lián),不是子母公司)收到對(duì)方還的本金+利息,開(kāi)利息發(fā)票給對(duì)方 具體怎么做分錄 我們是小規(guī)模
老師我們?cè)谔熵埰脚_(tái)的貸款,本月還款本金加利息合計(jì)是100元,本金是90元,利息是10元,我入賬分錄是 借:短期借款100 應(yīng)收票據(jù)10元 貸:銀行存款100元 隔了好幾個(gè)月讓對(duì)方給我們開(kāi)發(fā)票,對(duì)方給我們開(kāi)了9.9元的利息發(fā)票,告知利息給我們減免了0.1元,我們當(dāng)時(shí)打款100元是打到我們支付寶賬戶(hù),扣款日會(huì)從我們支付寶賬戶(hù)自用扣款,那我賬上掛著應(yīng)收票據(jù)是10元,實(shí)際收到發(fā)票是9.9元,我應(yīng)該怎么調(diào)賬
老師,我們借給其他企業(yè)了一筆錢(qián),收到的利息,稅點(diǎn)多少?對(duì)方是不是要給我們開(kāi)增值稅發(fā)票
老師好!問(wèn)下企業(yè)跟企業(yè)借款,到時(shí)還款及支付利息,對(duì)方收到本金及利息是開(kāi)收款收據(jù)給我們還是開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票給我們?
你好老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下,什么時(shí)候借款才能列利息收入。什么情況給對(duì)方開(kāi)利息收入票。是必須今年就開(kāi)票還是跨年也行。我們是開(kāi)票方。應(yīng)該是收到對(duì)方給打的利息款后才記利息收入,開(kāi)利息收入發(fā)票嗎?
老師,假設(shè)我開(kāi)回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷(xiāo)1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書(shū)調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫(huà)一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書(shū)取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書(shū)嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?