久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

公司本月已經(jīng)給A公司付測試服務(wù)費,今天A公司明確表示,只能下月初給開增值稅專用發(fā)票,如果本月開發(fā)票,會計分錄這么做:借:經(jīng)營費用:2000元,應(yīng)繳稅費—增值稅進項稅120元;貸:預(yù)付賬款2120元,那么我本月沒開發(fā)票,本月我怎么做會計分錄?謝謝老師!

2023-06-29 19:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-06-29 19:13

你沒有收到發(fā)票就不用做賬了

頭像
快賬用戶8406 追問 2023-06-30 17:16

這筆本月一定要做賬,因為本月已經(jīng)出口貨物,確認收入了,這個測試費要確認成本,如果本月給發(fā)票會計分錄:借:業(yè)務(wù)成本2000 應(yīng)繳稅費120 貸:預(yù)付賬款2120 想問:本月暫估費用怎么做會計分錄?謝謝老師!

頭像
快賬用戶8406 追問 2023-06-30 17:16

是暫估成本,不是暫估費用

頭像
齊紅老師 解答 2023-06-30 17:24

借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款暫估就行了

頭像
快賬用戶8406 追問 2023-06-30 19:00

暫估業(yè)務(wù)成本是2000,還是2120?主要不知道應(yīng)交稅費放哪里?

頭像
齊紅老師 解答 2023-06-30 19:00

你暫估的成本和應(yīng)交稅費有啥關(guān)系

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
你沒有收到發(fā)票就不用做賬了
2023-06-29
你好,那么咱們可以先開一張紅沖發(fā)票,讓對方把原來那張票據(jù)給我們退回來,咱們先開一張紅沖發(fā)票,開了以后做一個負數(shù)的憑證,然后再重新正常開就可以了。
2022-09-27
你好? ?不能的。 應(yīng)該是本月直接做? 借管理費用 貸銀行存款。 下個月收到發(fā)票做 借進項稅借管理費用負數(shù)即可? ?
2020-10-21
你好需要計算做好了發(fā)給你
2023-10-17
你好會計分錄不對的
2023-10-28
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

領(lǐng)取會員

親愛的學(xué)員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費學(xué)習(xí)課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×