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老師,我公司是一般納稅人,2022年12月底有一車運費,沒給開發(fā)票,我計提借:主營業(yè)務成本2000元,貸:銀行存款2000元, 截止到今天,說不給開票了,我需要把這2000元調增是嗎?賬務上需要寫分錄嗎?怎么寫分錄

2023-04-09 10:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-09 10:32

沒有發(fā)票需要納稅調增賬上不用修改的。

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快賬用戶9294 追問 2023-04-09 10:34

老師,還有一個,2022年年底計提10萬,2023年,只給開了9.8萬專票,這個怎么寫分錄

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快賬用戶9294 追問 2023-04-09 10:35

老師,2022年計提的分錄是,借:主營業(yè)務成本10萬 貸:應付賬款~A公司10萬 2023年3月份收到9.8萬的專票 借:主營業(yè)務成本負10萬,貸:應付賬款~A公司10萬 借:主營業(yè)務成本9.8萬 貸:應付賬款~A公司9.8萬 這么寫,可以嗎?

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齊紅老師 解答 2023-04-09 10:35

小企業(yè)可以準則做賬的可以。

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齊紅老師 解答 2023-04-09 10:36

小企業(yè)會計準則做賬的可以。

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快賬用戶9294 追問 2023-04-09 10:37

分錄,這樣寫完,2022年匯算清繳2000元還需要調增嗎?

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齊紅老師 解答 2023-04-09 10:42

好,不需要納稅調整的。

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沒有發(fā)票需要納稅調增賬上不用修改的。
2023-04-09
你好,同學,借在建工程應交稅費應交增值稅進項稅額貸預付賬款。
2021-04-07
您好,因為沒有跨年度,原收入分錄做紅字沖回就可以再按正確的發(fā)票做
2022-10-10
開發(fā)票當月先做掛賬分錄是正確的。即: 借:應收賬款 —— 某某客戶 2000 貸:主營業(yè)務收入 1886.79 應交稅費 —— 銷項稅 113.21。 報稅時增值稅附表二不需要因這種情況做調整。申報增值稅時應按照實際的銷售額進行申報,如果實際銷售額為 5000 元,那么申報時按 5000 元申報,不包括已開票未收到款的 2000 元,即不是按 7000 元申報。 下月收到貨款時,分錄為: 借:銀行存款 2000 貸:應收賬款 2000,這樣做是正確的
2024-10-22
您好。請問是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人
2021-10-29
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