借銀行存款,借管理費(fèi)用-234。
老師,20年3月,我們老板從公戶轉(zhuǎn)了一筆費(fèi),也不確定能不能回票。我當(dāng)時(shí)就直接進(jìn)管理費(fèi)用(借管理費(fèi)用,貸銀行存款)了,想著年度匯算清繳再調(diào)增,后面4月份這筆業(yè)務(wù)回了一張專票。忘記了3月份的事,又做了費(fèi)用(借管理費(fèi)用、應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅貸:現(xiàn)金)?,F(xiàn)在12月才發(fā)現(xiàn),那之前做的這兩筆分錄怎么辦?
老師,我們之前支付給介紹人6000元的介紹費(fèi),借:銷售費(fèi)用~介紹費(fèi)貸銀行存款6000 現(xiàn)在他要給我們退回來5000 怎么做賬務(wù)處理了
老師對(duì)方給我們開錯(cuò)票了 我已經(jīng)認(rèn)證了 這個(gè)月對(duì)方紅沖了 給我們重新開的 我們需要怎么做? 一張管理費(fèi)用修理費(fèi)的發(fā)票 當(dāng)時(shí)借 管理費(fèi)用進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款
老師,今年7月份,我們付了一筆物業(yè)費(fèi),沒有收到發(fā)票 賬務(wù)處理是這樣的 借:預(yù)付賬款-物業(yè)費(fèi) 貸:銀存 現(xiàn)在已經(jīng)確定這個(gè)發(fā)票回不來了 這筆業(yè)務(wù)就這樣放著不管就行,還是要做另外的賬務(wù)處理呢?
老師,4月份繳費(fèi)百旺稅控費(fèi)280,沒開票已做賬.借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款,這個(gè)月我們沒在用了,就給我們退費(fèi)了,退回來了234元,我要怎么處理這筆業(yè)務(wù)
老師您好 一般納稅人公司購進(jìn)商品100元,稅率13%,銷售出去按150,稅率13%,這個(gè)加多少稅點(diǎn)老板才不會(huì)吃虧 請(qǐng)問怎么計(jì)算呢
老師公司自然人電子稅務(wù)局申報(bào)個(gè)稅第一次登入密碼怎么設(shè)置,是法人個(gè)稅APP設(shè)置嗎?
企業(yè)總資產(chǎn) 就是資產(chǎn)負(fù)債表報(bào)表里 資產(chǎn)總計(jì)的期末余額那一欄么?
老師好,小東是小規(guī)模納稅人A公司的股東,同時(shí)小東又以自然人的身份接了B公司的一個(gè)施工合同(合同金額10萬元),是清包工,B公司要求小東要按合同金額開具發(fā)票,小東之后在電子稅務(wù)局自然人那里申請(qǐng)了一份10萬元的發(fā)票給B公司,請(qǐng)問小東開具10萬元發(fā)票是否有不合理的地方
老師 我們未開票收入 借方計(jì)入庫存現(xiàn)金嗎? 因?yàn)檫M(jìn)入的是私戶
老師現(xiàn)在小規(guī)模能開的專票的點(diǎn)有哪幾個(gè)點(diǎn)?
庫存產(chǎn)品發(fā)生銷售如何結(jié)轉(zhuǎn)成本、收入?
刪除辦稅人員的操作步驟可以寫出來發(fā)給我一下嗎?
老師您好,經(jīng)營(yíng)租賃的稅率是多少
小規(guī)模月末結(jié)轉(zhuǎn)稅還是季度末結(jié)轉(zhuǎn)稅
錢是4月付的,發(fā)票昨天開的,但又沖紅了,
他還給你重新開嗎?因?yàn)槟銈冇幸徊糠植铑~。
是的,可以要求他重開對(duì)嗎
可以的,可以這么做的。
如果不開怎么處理
匯算清交那個(gè)管理費(fèi)用調(diào)增就可以的,280減234的金額調(diào)增。
好的謝謝您
不用客氣,工作愉快。