你好,其實你這個只要含稅價收入高于成本,就有利潤了。就不虧了。 你是說要賣票?
老師,我想請教一個問題,我們是商貿(mào)公司,我們購進的商品是從小規(guī)模納稅人那里買的進項稅率是1%,但是我們是一般納稅人銷售出去的話只能按產(chǎn)品真實的稅率開票這個問題怎么辦呢?
老師您 好,請教一下,公司購進產(chǎn)品10萬元(含稅金額),供應(yīng)商是小規(guī)模納稅人,開給我們公司發(fā)票稅率是3%,然后我又把這個產(chǎn)品銷售給我的客戶,到時開發(fā)票給客戶是13%,那我現(xiàn)在給客戶報價,要報多少,才不會虧啊
甲公司是一般納稅人,為了制造一批桌椅板凳,買進原材料100萬(不含稅),制造加工完畢后以150萬(不含稅)的價格銷售出去,問甲公司針對這個業(yè)務(wù)要交多少增值稅?(增值稅稅率為13%)。這個題是不是這樣算?150*13%-100*13%=6.5萬元
老師,你好,比如A公司為一般納稅人,增值稅稅率13%,采購一批貨物,不含稅價100元,對外銷售200元含稅。 如果客戶要求開票,A公司加收6個點,這6個點是屬于A公司的進項嗎? 請問在計算成本和收入的時候應(yīng)該怎么算呢?
老師你好,一般納稅人如果不算進項,需要加多少個稅點才不會虧?大致怎么算,我看了下網(wǎng)上這么算 增值稅稅率13% 附加稅稅率0.78% 企業(yè)所得稅稅率5% 合計18.78% 綜合稅負率=30%*18.78%=5.64%也就是多加5.64個點,這樣對嗎。,那還有這個5.64個點是加在哪個稅點上?