你好,這個(gè)是個(gè)人墊付的,還是什么原因需要掛給他個(gè)人?
老師請(qǐng)問一下,我們公司3個(gè)股東,公司向股東借錢,因?yàn)闆]有利息,所以賬上掛的其他應(yīng)收款,那后面需要附什么憑證嗎?
老師你好 我想咨詢一下上月我掛了其他應(yīng)收付的往來科目在這個(gè)月收到了成本票 應(yīng)該掛應(yīng)收付科目的 我可以直接用成本票沖掉借款往來嗎?具體要怎么操作
老師,我想問下,就是下面這個(gè)會(huì)計(jì)分錄,借:在建工程 貸:其他應(yīng)付款(貸方科目二級(jí)科目掛錯(cuò)了。)我現(xiàn)在調(diào)賬,可不可以直接調(diào)成 借:其他應(yīng)付款(對(duì)的往來科目)貸:其他應(yīng)付款(錯(cuò)的往來科目)
您好!我想問一下,付款的時(shí)候是個(gè)人名字付的,但是開發(fā)票得時(shí)候是公司的名,這樣,我掛賬其他應(yīng)付款可以掛個(gè)人名嗎
這是我們掛靠被掛靠方,自己家做的賬,想問下,這開票用應(yīng)收賬款,轉(zhuǎn)賬被掛靠方代付的是通過其他應(yīng)收款科目,這可以用同一個(gè)會(huì)計(jì)科目核酸嗎
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請(qǐng)問需要補(bǔ)多少錢???
老師 請(qǐng)問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
公司墊付,回頭要找這個(gè)股東收錢
我已經(jīng)做了一筆借方固定資產(chǎn),還需要做筆什么分錄?
借期待應(yīng)收款,貸銀行存款收回來做相反的,只做這兩個(gè)就行。
借其他應(yīng)收款,貸銀行放款。
那我先做的借固定資產(chǎn),貸銀行存款要改成借其他應(yīng)收款,貸銀行存款?
借其他應(yīng)收款,貸固定資產(chǎn)。第二個(gè)分錄修改。
你單位不承擔(dān)了,你還做固定資產(chǎn)。
那我就在做一筆借其他應(yīng)收款,貸固定資產(chǎn)吧,回頭要是股東說不準(zhǔn)不給錢了,我直接做相反分錄沖回來就好了,對(duì)吧
對(duì)的,是的,是這么做的。