這個(gè)自行決定使用哪個(gè)科目哈,只要最終沖平就行
你好,,我咨詢一下,,,我們屬于掛靠其他公司,,因?yàn)槲覀冞€沒有申請(qǐng)工程款,,我為了清楚反映我的賬目,,,有筆材料款需要我放墊付給對(duì)方銷售公司,,但是這筆款要從掛靠公司走賬,,對(duì)方銷售方已開具增值稅票,,我可不可以借:預(yù)付掛靠公司,用現(xiàn)金支付,,,掛靠公司付給銷售公司,,,可不可以做借應(yīng)付銷售公司,,貸應(yīng)收掛靠公司,,,后期掛靠公司付工程款回來我再抵扣應(yīng)收款
就是對(duì)工程會(huì)計(jì)這塊預(yù)收賬款和預(yù)付工程材料款這塊有點(diǎn)犯迷糊了,我們主要是人家掛靠我們的,收進(jìn)來掛靠人的預(yù)付材料款這塊 覺得做了預(yù)收賬款成本票開回來要做成本和預(yù)付賬款又給掛靠人做不了應(yīng)付工程款這樣一來二去的預(yù)收賬款和應(yīng)付賬款或者預(yù)付賬款總有兩個(gè)科目一直掛賬了
老師,建筑業(yè)被掛靠方的,個(gè)人轉(zhuǎn)賬進(jìn)來付第三方各種費(fèi)用,個(gè)人做了其他應(yīng)付款,因?yàn)檫@個(gè)款項(xiàng)不用轉(zhuǎn)回給個(gè)人,所以這個(gè)個(gè)人的其他應(yīng)付款一直掛著就會(huì)不平,這個(gè)要怎么做賬把這個(gè)個(gè)人的其他應(yīng)付款給平?我是新手,對(duì)于掛靠的通過個(gè)人轉(zhuǎn)賬支付給其他公司,這種轉(zhuǎn)賬的過渡方式不知道怎么做賬。
老師你好,我公司是做建筑掛靠業(yè)務(wù)的,其中有一個(gè)項(xiàng)目要用房子抵工程款,價(jià)值100萬,甲方讓我們簽訂了一個(gè)委托掛靠方收款的協(xié)議,請(qǐng)問我們公司被掛靠方需要把這筆款入賬嗎?
老師,您好,我想問一下我們是被掛靠方,掛靠項(xiàng)目的賬怎么做,首先我們公司收到掛靠方打款代付材料費(fèi)我們借:銀行存款貸:其他應(yīng)付款-掛靠人,我們收到工程款:借:銀行存款貸:應(yīng)收賬款-甲方,撥付掛靠單位工程款借:其他應(yīng)收款貸:銀行存款,掛靠方提供材料發(fā)票,借:其他應(yīng)收款貸:銀行存款,最后那個(gè)其他應(yīng)收和其他應(yīng)付怎么平賬呢
老師 21年購(gòu)入的固定資產(chǎn)在22年度所得稅報(bào)表中 加速折舊了金額合計(jì)為1112550.91 23年 24年應(yīng)該怎么調(diào)整
匯算清繳,多交稅了申請(qǐng)退稅,退稅申請(qǐng)理由寫什么
老師,2024年匯算清繳,發(fā)現(xiàn)24年成本暫估多了90多萬,如何做賬務(wù)處理呢
辭退補(bǔ)償金在匯算清繳時(shí)填在哪里
老師,甲的收款,記到乙上了,借銀存,貸應(yīng)收乙,下個(gè)月更正過來,借應(yīng)收乙,貸應(yīng)收甲,這樣可以嗎?
老師,我們有個(gè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照,經(jīng)營(yíng)范圍里面有餐飲管理,我們現(xiàn)在想用這個(gè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照做餐飲(開餐廳),經(jīng)營(yíng)范圍是不是必須加上餐飲服務(wù)?
冷庫(kù)已投入使用,租賃給別人,現(xiàn)在是還有些未付的工程款未付,現(xiàn)在付了,要在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)嗎?金額是大筆的
老師 一般納稅人的企業(yè)所得稅不是按月申報(bào)嗎?
幼兒園政府補(bǔ)助生均津貼未到賬,計(jì)提記賬的話是到借方應(yīng)收賬款,貸方營(yíng)業(yè)外收入嗎嗎
老師,固定資產(chǎn)折舊是這樣做嗎? 甲公司一臺(tái)用于生產(chǎn)M產(chǎn)品的設(shè)備預(yù)計(jì)使用年限為5年,預(yù)計(jì)凈殘值為零。假定M產(chǎn)品各年產(chǎn)量基本均衡。 折舊方法: 工作量/平均年限法:100/5=20 年數(shù)總和法:第一年100*5/(1+2+3+4+5)=33.33;第二年66.67*4/(1+2+3+4)=26.67;第三年40*3/(1+2+3)=20;第四年20*2/(1+2)=13.33;第五年6.66 雙倍余額遞減法:第一年2/5×100=40;第二年0.4*60=24;第三年0.4*36=14.4;第四年10.5;第五年10.5