這種稅金不能計(jì)入房租費(fèi)里面的
老師,我們問(wèn)個(gè)人租了廠房,租賃發(fā)票的稅我們自己承擔(dān),租金時(shí)全年20萬(wàn),開(kāi)專(zhuān)用票要交多少稅
我們和房東簽的是不含稅房租,后面房東去代開(kāi)發(fā)票的時(shí)候交稅了,稅費(fèi)是我們承擔(dān),那稅費(fèi)可以稅前抵扣嗎?
老師,我們租了一間廠房,房東是個(gè)人,就是自然人?,F(xiàn)在我們要房東去開(kāi)租金發(fā)票給我們,房東說(shuō)這會(huì)涉及許多稅費(fèi),到時(shí)候都要我們承擔(dān)的,請(qǐng)問(wèn)這其中會(huì)涉及什么稅費(fèi)呢?能不能一一列舉告訴我?
老師,我們公司租了一間廠房,房東是個(gè)人,就是自然人?,F(xiàn)在我們公司要求房東去開(kāi)租金發(fā)票給我們,房東說(shuō)這會(huì)涉及許多稅費(fèi),到時(shí)候都要我們承擔(dān)的,請(qǐng)問(wèn)這其中會(huì)涉及什么稅費(fèi)呢?能不能一一列舉告訴我?
房東開(kāi)的發(fā)票,稅金我們要自己承擔(dān),怎么做分錄,這個(gè)稅金可以計(jì)入費(fèi)用嗎
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營(yíng)業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤(rùn)對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問(wèn)老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開(kāi)具的1%增值稅專(zhuān)票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過(guò)一次性收取房租,但平攤下來(lái)月不超十萬(wàn),免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專(zhuān)項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
外貿(mào)公司 先收錢(qián) 貨沒(méi)出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢(qián)不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
退稅申報(bào),導(dǎo)入報(bào)關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫(xiě)的出口發(fā)票號(hào)碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號(hào)碼呢
是不是也不能稅前扣除
對(duì),因?yàn)檫@個(gè)費(fèi)用本身不是你們應(yīng)該承擔(dān)的,所以你是不能稅前扣除的
如果房租合同里面簽了我們要承擔(dān)這個(gè)費(fèi)用,那可以計(jì)入房租費(fèi)里面不
可以入賬 但是不能扣除的
就是可以計(jì)入房租費(fèi),但是不能稅前扣除
是沒(méi)錯(cuò)兒,就是這個(gè)意思