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老師好!有一個項(xiàng)目,合同簽訂金額180萬,貨物為主,第一次開票100萬,付款100萬,剩余80萬未付。現(xiàn)評審報(bào)告核減20萬,還需付60萬,里面所有明細(xì)都有核減,這種情況下,60萬的發(fā)票怎么開呢?第一次付款中發(fā)票上的設(shè)備價(jià)格都比核減金額高,這些需要再做調(diào)整嗎?還是說原來開票付款的設(shè)備就不用再管了,只需要現(xiàn)在把60萬的票開出來就行?

2023-06-28 18:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-06-28 18:15

你好; 你們合同內(nèi)容主要是啥;? 那你合同里面是否有注明 詳細(xì)的明細(xì) ?? ?

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快賬用戶3491 追問 2023-06-28 18:20

合同主要是電腦,攝像頭,系統(tǒng)模板等,有詳細(xì)價(jià)格金額

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齊紅老師 解答 2023-06-28 18:26

你好;? 那就按照這個 核銷的金額 分?jǐn)偟竭@些? 里面去;到時(shí)才好計(jì)算的?

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快賬用戶3491 追問 2023-06-28 18:33

老師,具體是怎么分?jǐn)偰??尤其是以前開票付了錢的部分,這塊如果不管,和評審報(bào)告又對不上

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齊紅老師 解答 2023-06-28 18:36

你好;? ?就是是 把它們詳細(xì)的價(jià)格 合計(jì)計(jì)算出來 ; 比如是100萬 ;? ? 然后假如電腦是 80萬 ;? ?系統(tǒng)模板是20萬 ; 你就? 用 電腦=20*80/100=多少錢 ;? ?去減去電腦的金額? 就行了。??

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快賬用戶3491 追問 2023-06-28 18:57

老師,我不太理解您的意思,所以做了一個表格舉例子,您用這個例子幫我看下吧?主要是已開票付款那部分

老師,我不太理解您的意思,所以做了一個表格舉例子,您用這個例子幫我看下吧?主要是已開票付款那部分
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齊紅老師 解答 2023-06-28 19:03

這個沒法給你 詳細(xì)用表格舉例哈; 思路就是這樣的 ;? 你核減; 審計(jì)都沒有給你詳細(xì)的表格數(shù)據(jù)嗎??

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快賬用戶3491 追問 2023-06-28 19:06

報(bào)告沒有給,我想思路是一樣的,所以先拿這個問下。老師你看這樣對不對。 按表格例子來,現(xiàn)在按評審金額看還要付11萬,實(shí)際開票是12萬,那就不管這個12萬,剩下兩項(xiàng)按11萬來發(fā)票?可是這樣和評審報(bào)告又對不上

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齊紅老師 解答 2023-06-28 19:08

你要和評估報(bào)告一致哈 ;? 這個正常是要和你賬上一致的; 你開票要和你實(shí)際一致的??

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快賬用戶3491 追問 2023-06-28 19:09

對,理論上來講是這樣,可是報(bào)告有滯后性,前期付款的部分怎么調(diào)整呢?

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齊紅老師 解答 2023-06-28 19:10

你就按照評估數(shù)據(jù)核銷的金額去沖20萬? ??

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快賬用戶3491 追問 2023-06-28 19:11

老師我沒有弄過這。你要不用我表格的金額給我算一個,我看個例子可能就懂了,要不然還是理解不了

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齊紅老師 解答 2023-06-28 19:14

說白了。 就是去把20萬分?jǐn)偟侥愀犊畹某杀?里面去 ; 你不是80萬嗎;? 你之前成本 合計(jì)是? 180萬; 那你? ?實(shí)際總成本 是160萬? ?。 你掛賬的180萬; 沖20萬; 在去支付??

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快賬用戶3491 追問 2023-06-28 19:15

掛賬是應(yīng)收賬款嗎?我們沒有掛賬,

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齊紅老師 解答 2023-06-28 19:20

你之前180萬? 開票出去? 100萬 ;? 你另外80萬沒有掛科目嗎 ? 你項(xiàng)目都完成了嗎

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快賬用戶3491 追問 2023-06-28 19:21

沒有掛,項(xiàng)目完成了,但是沒有評審就沒有付款。我們不是企業(yè),應(yīng)收應(yīng)付這些科目都不用。

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齊紅老師 解答 2023-06-28 19:26

你補(bǔ)掛哦 ; 你為啥不能用; 你是啥類型的單位的?事業(yè)嗎?

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快賬用戶3491 追問 2023-06-28 19:26

對,我們是事業(yè)單位,一般不用這些科目

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齊紅老師 解答 2023-06-28 19:29

如果之前沒有掛科目的; 你直接? 把合同改了。 同時(shí) 準(zhǔn)備評審報(bào)告? 核銷的20萬來作為依據(jù); 直接按 60萬去開票即可;? 做賬??

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你好; 你們合同內(nèi)容主要是啥;? 那你合同里面是否有注明 詳細(xì)的明細(xì) ?? ?
2023-06-28
您好! 這些貨物的稅率都是一致的嗎? 如果是一致的,對于剩余的金額可以按新金額開具即可 如果不是一致的,可以開具一個紅沖發(fā)票,對于前期多開的發(fā)票進(jìn)行沖回
2023-06-28
您好,您這個直接就做一個收入表,一個支出表。收入表,就看企業(yè)收到了哪些。然后支出表就麻煩一點(diǎn),因?yàn)槟氵@個需要先確認(rèn)。每一項(xiàng)支出,然后再匯總,每項(xiàng)支出匯總到上一級也就是你說的那個項(xiàng)目里。
2023-03-28
同學(xué)你好沒有發(fā)票的計(jì)入營業(yè)外才行 2.收不回的有三年期限 超出三年的往來款轉(zhuǎn)到營業(yè)外
2021-10-25
同學(xué)你好 是什么會計(jì)準(zhǔn)則呢
2021-11-30
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