把這個(gè)分錄做負(fù)數(shù)處理,再做正確分錄
小規(guī)模 商貿(mào)零售業(yè) 暫估分錄是 借:庫(kù)存商品 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 隔月這筆暫估怎么沖?
我是小規(guī)模 3月份預(yù)付貨款10000 5月份支付剩余貨款4952并入庫(kù) 7月份收到發(fā)票 三月份分錄是借預(yù)付10000貸銀行 5月份收到貨物并付款的分錄是借庫(kù)存-暫估 貸銀行4952 預(yù)付10000 7月份收到發(fā)票時(shí)紅字分錄 借庫(kù)存-暫估 貸銀行4952 預(yù)付10000 沖了5月份的暫估 接下來(lái)怎么做收到發(fā)票的分錄
我是小規(guī)模 貨物入庫(kù)時(shí) 借庫(kù)存 -暫估 貸應(yīng)付 付款的時(shí)候是借 應(yīng)付 貸銀行 收到發(fā)票時(shí)怎么編分錄
我是小規(guī)模 入庫(kù)時(shí) 借 庫(kù)存-暫估 貸銀行 收到票怎么做分錄
小規(guī)模納稅人,1月購(gòu)入成品10萬(wàn)入庫(kù),未收到票,1月這10萬(wàn)也賣掉了,1月借:庫(kù)存暫估 10萬(wàn)貸:銀行存款10萬(wàn) 借:營(yíng)業(yè)成本 10萬(wàn) 貸:庫(kù)存暫估 如果3月收票怎么入賬
老師請(qǐng)問(wèn)一下我這邊發(fā)票已經(jīng)抵扣了,增值稅已經(jīng)申報(bào),對(duì)方還能作廢發(fā)票嗎
老師您好!國(guó)慶節(jié)快樂(lè)!請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶,經(jīng)營(yíng)范圍是勞務(wù)服務(wù),請(qǐng)的勞務(wù)人員開(kāi)的滴滴打車發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶可以做成本票嗎?
老師好,小規(guī)模今年是開(kāi)業(yè)第五年,之前幾年企業(yè)所得稅都是虧損,請(qǐng)問(wèn)第三季度本年利潤(rùn)余額在貸方,申報(bào)第三季度企業(yè)所得稅時(shí),會(huì)交稅嗎?季度企業(yè)所得稅申報(bào)表第24欄彌補(bǔ)以前年度虧損額可以手動(dòng)填寫嗎
老師 個(gè)體戶變成查賬征收 當(dāng)月個(gè)體戶銷售收入,都是自然人的,自然人不需要發(fā)票,故銷售收入都沒(méi)有開(kāi)票,當(dāng)月一個(gè)月的收入沒(méi)有開(kāi)票如何做賬呢
老師,公司來(lái)審計(jì)是什么意思?審計(jì)后稅局還會(huì)查賬嗎
出口退稅申報(bào),如果10月份申報(bào)期內(nèi)申報(bào)出口退稅的話,退稅申報(bào)表可以先提前先填寫和自檢嗎,等到增值稅辦完后,就提交申報(bào)出口退稅表
老師,麻煩幫我看下,六月份收到紅字發(fā)票,我做的憑證是沖庫(kù)存和應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),然后七月份的申報(bào)表里抵扣出來(lái)后,我應(yīng)該怎么做?我6月份是不是就做錯(cuò)了?
單價(jià)是3700的模具,入固定資產(chǎn)么?
會(huì)計(jì)分錄怎么寫啊。希望詳細(xì)點(diǎn)
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我報(bào)增值稅,但是系統(tǒng)出來(lái)的數(shù)據(jù)銷賬是錯(cuò)的,這個(gè)應(yīng)該怎么弄呀