你好,收到發(fā)票時 借:應付賬款-暫估 ,??貸:庫存商品 借:庫存商品??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款
我是小規(guī)模 3月份預付貨款10000 5月份支付剩余貨款4952并入庫 7月份收到發(fā)票 三月份分錄是借預付10000貸銀行 5月份收到貨物并付款的分錄是借庫存-暫估 貸銀行4952 預付10000 7月份收到發(fā)票時紅字分錄 借庫存-暫估 貸銀行4952 預付10000 沖了5月份的暫估 接下來怎么做收到發(fā)票的分錄
我是小規(guī)模 貨物入庫時 借庫存 -暫估 貸應付 付款的時候是借 應付 貸銀行 收到發(fā)票時怎么編分錄
老師 我商品先到 做暫估入庫的時候 會計分錄是借庫存商品 貸應付賬款-暫估應付賬款 實際收到發(fā)票的時候 做的分錄是借應付賬款-暫估應付賬款 貸應付賬款-某公司 但是發(fā)現(xiàn) 暫估做多了或者少了要怎么處理
我是小規(guī)模 入庫時 借 庫存-暫估 貸銀行 收到票怎么做分錄
做暫估的分錄怎么做呢? 未到貨時候:借:庫存商品 貸:應付賬款——暫估應付款 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營成本 貸:庫存商品 等發(fā)票到貨后呢? 借:庫存商品 貸:應付賬款——A公司 然后在沖銷:借:庫存商品 貸:應付賬款——暫估應付款嗎? 這樣做對嗎? 還有就是發(fā)票沒到貨的時候 能不能結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?
初級會計考試多選題選不全得分嗎
老師好,麻煩問下,我們想搞個返利活動,我要是算出每個月的平均售價,平均成本,出來平均利潤后,然后用這個利潤去減掉返利這樣算就對嗎
2025年5月份公司社保工傷保險費用抵交27.6元,怎么做分錄
老師,初級會計公開課最后一卷的題在哪里找呢
老師,企業(yè)在工商信息顯示吊銷,末注銷,這個怎么處理
老師你好,收到政府上年度補助項目資金怎么做賬?
老師為什么有些客戶要我們開普票,不需要專票,專票不是可以抵扣嗎
老師 虧損合同,比如,合同簽訂50臺,生產(chǎn)出來40臺以后,成本漲價了,剩下的10臺會發(fā)生虧損,為什么要對已生產(chǎn)出來的設備計提跌價準備,40臺的時候,原材料沒漲價啊,為什么要對有標的,計提減值?
董老師 在線嗎?有問題想咨詢~
老師我們原料入庫因為沒付款 還沒走取得發(fā)票,這個要后面付了款才能取得 需要做納稅調(diào)增嗎
1月份暫估1000 5月份實際付款1200 6月份收到1200的發(fā)票 這種差異怎么處理
你好 1月份暫估入庫 借:庫存商品1000??,???貸:應付賬款-暫估1000 5月份實際付款 借:預付賬款1200,貸:銀行存款?1200 6月份收到1200的發(fā)票 借:應付賬款-暫估 1000,??貸:庫存商品1000 借:庫存商品?1200,??貸:預付賬款1200