這個(gè)看你當(dāng)?shù)匕桑蟛糠侄际前凑諜?quán)責(zé)發(fā)生制的。
工商年報(bào)里社保單位繳費(fèi)基數(shù)是按1-12月實(shí)際繳納的基數(shù)算,還是1-12月所屬期的基數(shù)算?按實(shí)際繳納的話就是去年12月到今年11月
老師 工商年報(bào)社保信息表 社?;鶖?shù)怎么填寫呀 工資低于社?;鶖?shù)的,按照社?;鶖?shù)還是實(shí)際工資
老師,你好,請(qǐng)問 1.工商年報(bào)里邊的城鎮(zhèn)職工養(yǎng)老繳費(fèi)基數(shù)是指城鎮(zhèn)戶口的參保人員嗎?如果是農(nóng)村戶口的是不是不算,填0? 2.養(yǎng)老和醫(yī)療這些的繳費(fèi)基數(shù)是不是填2021年1-12月的所有人員的基數(shù)總和還是填2020年12月-2021~年11月的? 3.養(yǎng)老保險(xiǎn)實(shí)際繳費(fèi)金額是填2021年1-12月實(shí)際交的數(shù),就是實(shí)際上2020年12月-2021年11月的計(jì)提數(shù)嗎?因?yàn)?021年12月的社保是2022年1月份才交!2021年12月交的是2021年11月的社保數(shù)?
老師 工商年報(bào)填的社?;鶖?shù) 是2022年1月到12月實(shí)際繳納的基數(shù) 還是說按照權(quán)責(zé)發(fā)生制2022年一整年的基數(shù)呢
做工商年報(bào)填報(bào)社保繳費(fèi)基數(shù),前半年和后半年的繳費(fèi)基數(shù)不一樣,是填后半年的繳費(fèi)基數(shù)還是全年12個(gè)月的繳費(fèi)基數(shù)加起來除以12呢?
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報(bào)不愿意預(yù)交個(gè)人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個(gè)理財(cái)功能,劃扣了一塊錢,備注購買理財(cái)產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費(fèi)用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個(gè)錢會(huì)不會(huì)退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請(qǐng)問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺哪里不對(duì)
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費(fèi)分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當(dāng)年實(shí)際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報(bào)工商年報(bào)時(shí)繳納稅金錯(cuò)誤的填了22年1-12月實(shí)際繳納的稅金,23年的報(bào)告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實(shí)際就是22年少統(tǒng)計(jì)了一個(gè)月稅款,少了12萬多,填報(bào)了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會(huì)讓企業(yè)變成異常嗎
老師 我們2022年9月10月11月享受了社保其中基本醫(yī)療單位承擔(dān)部分緩繳,我們是2023年3月繳納的這部分 年報(bào)那社保欠繳需要填嗎
你好對(duì)的,是的,屬于的。
您的意思是欠繳那也需要填金額 就算我們?cè)趫?bào)年報(bào)之前把這部分交了 也需要填欠繳
是的,是的,是這么做的。
我們這個(gè)是屬于正常緩繳的 有政策 還是ma免申即享的 我們都沒注意沒扣款
對(duì)的,是的,在今年享受的鉆進(jìn)去的,你這里又不影響你交稅。
老師 欠繳那填數(shù) 對(duì)企業(yè)有什么影響嗎
你好,這個(gè)沒有影響的。
這個(gè)欠費(fèi)那我們沒填 工商那能發(fā)現(xiàn)嗎 發(fā)現(xiàn)之后會(huì)怎么處理呢 對(duì)公司有影響嗎
每年工商年報(bào)結(jié)束之后,他都會(huì)抽查的,他會(huì)要求企業(yè)提供銀行回單,申報(bào)表不一致的會(huì)形成異常,然后修改。
老師 也就說先抽查 再提供銀行回單 對(duì)比銀行回單發(fā)現(xiàn)不一致 才會(huì)經(jīng)營異常是嗎 然后再修改
對(duì)的,是的,是這么做的。
老師 工商抽查 是隨機(jī)的還是有規(guī)律呢
你好,一般都是隨機(jī)的。
老師 請(qǐng)問您是哪個(gè)省市呢 我打電話問稅務(wù)局納稅總額 一會(huì)說包括個(gè)數(shù) 一會(huì)說不包含個(gè)稅 讓人很懵,我看和您地區(qū)一樣嗎
我看工商年報(bào)的填報(bào)須知,說內(nèi)資企業(yè)納稅總額不包括個(gè)稅 填報(bào)的時(shí)候納稅總額那又有提示 說包括個(gè)稅 這種操作也是讓人很懵
安徽的所有的包含 其他的大部分不包含 包含的一般都是外資企業(yè)包含