一般是看核定,同學(xué)您好,一般是按稅局核定的申報期的,有的按月也有的按季都有的
老師,我們公司的印花稅按季申報,增值稅按月申報,這樣可以嗎,還是說印花稅也改成按月申報好一點。
老師,我們是8月份收到了投資款,9月份申報了印花稅的,9月份又把這筆投資款投資給其他公司,那我們10月份還需要繳納一次印花稅是嗎?
請問一下老師我們公司2023年1-3月銷售服務(wù)的收入為120萬,怎么應(yīng)該繳納增值稅是多少?所得稅是多少?我們是小規(guī)模納稅人季度申報,增值稅稅率和所得稅率是多少呢?
我想請問下就是貿(mào)易公司的一般納稅人它的增值稅稅率是13%嗎?如果他去做期貨的投機(jī)交易,這部分收入是否需要繳納增值稅,如果要,稅率是多少?是6%還是13%?
老師 想請問一下我們公司為其他公司增資,這樣的話需要當(dāng)月就繳納印花稅嗎?增資稅率是多少的。增值稅我們是按期申報的
年報時,今年無購進(jìn)的固定資產(chǎn),資產(chǎn)折舊,攤銷情況納稅調(diào)整明細(xì)表還需要填寫么?
我司是物流公司,主營業(yè)務(wù)就是運輸費,那些進(jìn)項的通行費入什么科目呢
小規(guī)模減免增值稅分錄可以放在季末一起做嗎
老師,一般納稅人在勾選認(rèn)證時我勾了不可抵扣的票,比如是貸款服務(wù)員的票,會有什么結(jié)果?是自然抵扣成功還是有提示不能抵扣
請問下我們的倉庫存貨管理一直管理不好,請問下啥好的方法可以慢慢優(yōu)化進(jìn)步從而進(jìn)銷存數(shù)據(jù)準(zhǔn)確嗎
零售高檔手表交消費稅嗎
勞務(wù)派遣企業(yè)成立分公司,分公司需要辦理勞務(wù)派遣資質(zhì)嗎
@apple老師,其他老師別接 又有個問題,就是我申報4月份的增值稅的時候,發(fā)現(xiàn)有一張發(fā)票我勾選了,但是賬上并沒有收到這張發(fā)票,實際人家已經(jīng)開票,只不過采購沒拿給我,確認(rèn)了等5月份給我入賬,由于4月份的營收太大了,這張發(fā)票有8萬多塊錢的稅額,所以我要先抵了,導(dǎo)致我賬上沒入借:應(yīng)交稅費-增值稅-待認(rèn)證,但是我勾選抵扣了就做借:應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項稅額,貸:應(yīng)交稅費-增值稅-待認(rèn)證,導(dǎo)致了待認(rèn)證期末余額在貸方了,這個暫時性差異有沒有問題
老板想讓我統(tǒng)計一下某個公司有多少未開票支出 這個公司有公賬,也有支付寶。 支付寶常往公賬里面轉(zhuǎn)錢,但是公賬里邊不會給支付寶轉(zhuǎn)錢。 那么這個公司的未開票支出是否要包括支付寶的一些支出呢(指的是用支付寶買東西。。。)
老師您好,企業(yè)所得稅匯算清繳時,有部分費用無法取得發(fā)票,需納稅調(diào)增,請問是只調(diào)表不調(diào)賬,還是又調(diào)表又調(diào)賬呢
注冊資本實收資本增加交納萬分之二點五的印花稅
好的,謝謝老師。
其他公司為我們增資,或者我們?yōu)槠渌驹鲑Y,雙方都要繳納對嗎
同學(xué)您好,學(xué)員您好,是的,對的雙方都要繳納