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小規(guī)模納稅增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表,第1欄灰色不能填怎么辦?
請問零經(jīng)營的企業(yè),增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)怎么填?
增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)怎么填
增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)怎么填
小規(guī)模納稅人11月份有開1000元專票,不含稅金額是970.87元,增值稅是29.13元,申報(bào)增值稅時(shí)及附加稅時(shí)怎么填表???增值稅及附加稅費(fèi)(小規(guī)模納稅人適用)欄次1-3都要填970.87嗎?附列資料(二)(附加稅費(fèi)情況表)應(yīng)該怎么填?
我司為一般納稅人,一項(xiàng)目合同含稅價(jià)1197000,扣留3個(gè)點(diǎn),對方開具6個(gè)點(diǎn)專票,扣除我司應(yīng)交的增值稅、附加稅、印花稅、企業(yè)所得稅5%、地方水利建設(shè)基金0.0009后,應(yīng)轉(zhuǎn)對方多少?列出計(jì)算
老師,車輛辦理落戶收到的非稅收入繳款書,能不能做賬,能不能稅前扣除
股權(quán)轉(zhuǎn)讓個(gè)人的計(jì)稅基礎(chǔ)是什么
期末應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方有余額,如何做分錄,讓這個(gè)科目余額為0
在嗎,請教一個(gè)問題,就是一家公司借用我們的工人干活,兩家公司這種純勞務(wù)交易開幾個(gè)點(diǎn),屬于哪個(gè)類別呀
有沒有北京的會(huì)計(jì)老師,高新技術(shù)企業(yè)同時(shí)是小型微利企業(yè),必須填a104000期間費(fèi)用明細(xì)表嗎
老師,能給份行政單位整體部門績效表模(mú)板嗎?
老師,如果我實(shí)際投資款是1600萬,現(xiàn)在要減資到100萬,那多余的后期我可以退回實(shí)收資本不
老師,比如外貿(mào)人員國外出差的花銷要取得怎樣的憑證才合規(guī)呢
公司實(shí)繳后需要驗(yàn)資嗎
紅色框框這個(gè)
您好,16是需要繳納的增值稅,18包含:1、增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)用以及技術(shù)維護(hù)費(fèi)、 2、小規(guī)模納稅人征收率3%減按1%征收優(yōu)惠政策等
那25行的城市維護(hù)建設(shè)稅和26行的教育費(fèi)附加、27行的地方教育費(fèi)附加需要自己計(jì)算嗎 還是說系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)跳出來
不需要計(jì)算了,按系統(tǒng)的數(shù)據(jù)
申報(bào)系統(tǒng)上會(huì)自動(dòng)跳出來嗎?
您好,附加稅是可以的
老師 你幫我看看印花稅該怎么計(jì)算呢 紅色框框里面的數(shù)字 主要是由哪些部分構(gòu)成的 這個(gè)是我們上一季度印花稅明細(xì)表
有合同按合同,沒合同按交易金額計(jì)算
交易金額是指?
類似開票金額,結(jié)算金額
是我們開票出去的金額和銀行實(shí)際收到的應(yīng)收帳款嗎?
不看收付款,看收入以及采購金額
那就是銀行的收到客戶的錢及付給供應(yīng)商的錢嗎?
您好,簽合同按合同金額納稅,沒有合同按銷售或采購金額,與其他無關(guān)
老師 我們是小規(guī)模納稅人 是季度申報(bào) 我們4月開票5萬多 5月開票2萬多 6月開票21萬多 總共4-6月總共開票是29萬多 這29萬多里面有普票金額26萬多 專票金額2萬多 請問 是不是全部都要交稅 還是說只交專票的稅
您好,只需要專用發(fā)票部分納稅
謝謝老師
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