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期末應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方有余額,如何做分錄,讓這個科目余額為0

2025-08-21 12:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-08-21 12:45

同學(xué),你好
貸方余額,說明有增值稅沒有支付。你實(shí)際支付了嗎?

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快賬用戶6812 追問 2025-08-21 12:49

本月有一筆銷項(xiàng)稅額313.65元,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出263.45元,這兩個我分別做了會計科目,現(xiàn)在顯示應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅為借方金額-263.45元

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齊紅老師 解答 2025-08-21 12:50

同學(xué),你好
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,明細(xì)表發(fā)一下

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快賬用戶6812 追問 2025-08-21 12:54

老師這個就是

老師這個就是
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齊紅老師 解答 2025-08-21 12:57

同學(xué),你好
本月有一筆銷項(xiàng)稅額313.65元,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出263.45元,沒有進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?

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快賬用戶6812 追問 2025-08-21 12:58

進(jìn)項(xiàng)稅額是出口退稅里面的263.45元,轉(zhuǎn)出到了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個科目

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齊紅老師 解答 2025-08-21 13:00

同學(xué),你好
出口退稅,不是做到進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個科目的

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快賬用戶6812 追問 2025-08-21 13:02

這一筆進(jìn)項(xiàng)是因?yàn)槎悇?wù)認(rèn)可它是不退稅,我就把這筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了

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齊紅老師 解答 2025-08-21 13:05

同學(xué),你好
不退稅,應(yīng)該轉(zhuǎn)內(nèi)銷,正常抵扣。
你是之前已經(jīng)抵扣了嗎??還是什么情況?

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快賬用戶6812 追問 2025-08-21 13:17

不允許抵扣了,稅務(wù)要求不能抵扣,我們是正常外貿(mào)免退稅企業(yè)

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齊紅老師 解答 2025-08-21 13:22

同學(xué),你好
你是之前已經(jīng)抵扣了,是嗎??

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同學(xué)你好 ?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2023-04-11
算了一下,最后就是這樣的。
2023-03-25
你好,那應(yīng)該是有錯賬的,你還要看看怎么形成貸方余額
2020-10-16
同學(xué)你好,您 是問進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的處理么?
2021-08-19
進(jìn)項(xiàng)稅額是負(fù)數(shù)21萬????借銷項(xiàng)稅額 22萬,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出100? 貸進(jìn)項(xiàng)稅額-21萬,貸轉(zhuǎn)出未交增值稅,22萬%2B100%2B21萬 借轉(zhuǎn)出未交增值稅,22萬%2B100%2B21萬?貸未交增值稅,22萬%2B100%2B21萬?
2021-03-24
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