同學(xué)你好 正在解答
老師,你看一下這個(gè)題目,答案的最后就是算著60件可變現(xiàn)凈值的時(shí)候。你說(shuō)1.7減去稅費(fèi)0.1,這個(gè)我明白,為什么還要把0.5也減去呢?
為什么題8在計(jì)算可變現(xiàn)凈值時(shí)沒(méi)有減去尚需投入的成本80萬(wàn)元?而在題9的時(shí)候在算可變現(xiàn)凈值時(shí)減去了還需投入的成本3000萬(wàn)元?在什么時(shí)候計(jì)算可變現(xiàn)時(shí)減去加工成本什么時(shí)候不減?
為什么合并層面可變現(xiàn)凈值要減去乙公司個(gè)人報(bào)表自己計(jì)提的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備?站在母公司憑什么要認(rèn)乙公司的減值啊
你好。題目告知對(duì)未銷售的存貨計(jì)提了跌價(jià)準(zhǔn)備,那合并報(bào)表層面存貨的可變現(xiàn)凈值怎么計(jì)算?
你好,在合并報(bào)表中,為什么計(jì)算可變現(xiàn)凈值的時(shí)候要減去1.2?
企業(yè)征信從哪里查,步驟是什么?需要提供哪些資料
企業(yè)納稅證明從哪里下載
董孝彬老師,您好!續(xù)前問(wèn)--申報(bào)表的自動(dòng)獲取的數(shù)據(jù)的差異,如果調(diào)賬的話,怎么調(diào)呢?如果不調(diào)四季度的報(bào)表,我的長(zhǎng)投的一個(gè)期末余額也會(huì)有差異,可以教教我具體如何操作嗎?
老師,個(gè)體戶變更經(jīng)營(yíng)者需要清稅證明去哪里打印
老師好:咨詢下 車輛的維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、車船稅等,這些費(fèi)用,匯算清繳在期間費(fèi)用明細(xì)表里,一般填寫哪個(gè)欄目比較好?
2024年暫估了48萬(wàn),2025年回來(lái)發(fā)票100萬(wàn)(暫估少了),企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2025年如何做賬務(wù)處理 每個(gè)月都在沖紅做暫估 是不是5月也要做暫估沖紅 第一步?jīng)_紅借費(fèi)用-48貸應(yīng)付-48 第二步發(fā)票如帳,但是多開的發(fā)票是做當(dāng)期比較簡(jiǎn)單,如果我非要跳以前年度損益,如何做這部分錄 借以前年度損益50應(yīng)交進(jìn)2應(yīng)付52這樣?結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交所得稅12.5貸以前年度12.5 相當(dāng)于25去年沒(méi)有暫估 應(yīng)交
老師,匯算清繳職工薪酬工資填的是應(yīng)付職工薪酬工資嘛,公司承擔(dān)的社保部分算嘛
1、核算成本老板叫我把期初設(shè)置為0,倒堆。然后以工單核算成本。 2、因歷史遺留問(wèn)題,沒(méi)有期初數(shù)(而且可能有差異爭(zhēng)議),所以老板的意思是選擇為0 然后所屬期就是當(dāng)月所有發(fā)生的單據(jù)要準(zhǔn)確無(wú)誤,然后后面盤點(diǎn),以實(shí)物“反推”,然后用盤盈盤虧調(diào)賬。 3、4月份就當(dāng)沒(méi)有數(shù)據(jù),從5月份開始,已工單方式一張張這樣核算出來(lái)成本。那我系統(tǒng)期初不用改了,單獨(dú)用表格登記4月份盤點(diǎn)的數(shù)據(jù)了? 4、要核算庫(kù)存周轉(zhuǎn)率,庫(kù)存是不能清0了是吧 5、以上內(nèi)容確定后,哪些是期初數(shù)為0的老師。請(qǐng)一一舉例說(shuō)明一下
政府補(bǔ)助,在需要什么的前提下可以在匯算清繳中進(jìn)行調(diào)減
董孝彬老師,您好!申報(bào)表的自動(dòng)獲取的數(shù)據(jù)的差異,如果調(diào)賬的話,怎么調(diào)呢?如果不調(diào)四季度的報(bào)表,我的長(zhǎng)投的一個(gè)期末余額也會(huì)有差異,可以教教我具體如何操作嗎?
好的 老師
產(chǎn)品在合并報(bào)表單位成本9萬(wàn)元,公司成本10萬(wàn)元,計(jì)提1.2萬(wàn)元跌價(jià)準(zhǔn)備,在合并報(bào)表層面,還是有減 值的,減值金額=9- (10-1.2) =0.2? ?
好滴 明白啦 謝謝
嗯呢 祝您學(xué)習(xí)愉快