您好,是你們內(nèi)部買完,在出口嗎
老師,我們企業(yè)有出口和內(nèi)銷,出口的是自產(chǎn)生物柴油免稅不退稅,內(nèi)銷的是隨著自產(chǎn)生物柴油生產(chǎn)出來的副產(chǎn)品。那我們的進(jìn)項稅應(yīng)該怎么處理呢,都可以抵扣嗎
我公司是鋁合金門窗制造公司,我們自己生產(chǎn)鋁合金門窗,同時把生產(chǎn)好的成品運(yùn)到工地上安裝 ,我公司生產(chǎn)的門窗成品的成本,是不是按照一般生產(chǎn)企業(yè)結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本 ,產(chǎn)成品拉到工地上安裝,怎么做賬務(wù)處理 ,工地上工人的工資怎么做賬務(wù)處理 ,我們屬于混合銷售,但是我們和開發(fā)商簽訂合同時沒有分銷售合同和勞務(wù)合同,就簽了一個總合同,我們只給他提供建安發(fā)票,我們按進(jìn)度款收到收入怎么做賬 工程完工時該做那些賬務(wù)處理
請問,我們是生產(chǎn)型企業(yè),這次出口的產(chǎn)品,是外購的,也不符合視同自產(chǎn)的情況,應(yīng)該如何處理? 是否是:1.視同內(nèi)銷,開具13%發(fā)票,對應(yīng)進(jìn)項可以抵扣;2、開具0稅率,對應(yīng)進(jìn)項不能抵扣。兩種方法任選一種,選定后,不得隨意變更??
我們是生產(chǎn)企業(yè) 有二筆業(yè)務(wù), 其中一個是買完賣,不是免抵退,是免稅 ,進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出。 第二個是免抵退 生產(chǎn)完再賣,我在那第一筆免稅業(yè)務(wù),我開具完免稅的發(fā)票 ,是不是免稅金額不用手動,直接自動填寫到增值稅表上去? 附表和主表有需要手動填寫的么?
我們是生產(chǎn)企業(yè) ,買完再賣出口 ,不能是符合視同自產(chǎn),稅務(wù)和賬務(wù)那怎么處理呢?
新成立小規(guī)模公司目前沒有業(yè)務(wù),管理費(fèi)用員工墊付的,普票已收到,怎么寫分錄,月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
請問海關(guān)年審怎么審?線上如何操作?年審的最終截止時間是什么時候
CFR出貨,運(yùn)費(fèi)是賣家出,請問開出口普通發(fā)票時.是按出口美元乘匯率嗎?還是還要減運(yùn)費(fèi)
老師,銷售商品未收到款項,未開票,申報納稅怎么處理呀
現(xiàn)在股權(quán)轉(zhuǎn)讓,資產(chǎn)負(fù)債表中,實收資本8萬,未分配利潤-4.8萬,所有者權(quán)益是3.2萬,那么要交個稅嗎? 注冊資本是100萬,實繳了8萬,現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓股權(quán)10%,按名議金額1元交易可以嗎
你好老師,建筑公司給一個企業(yè)打款,第一的款項剩余6000元,第二次對方開票是50000元,進(jìn)項稅是5758元,第二次需要付款多少錢才能平賬,付款金額包括銷項稅,
出口免退稅企業(yè),但是也內(nèi)銷業(yè)務(wù)。公司承擔(dān)的水電物業(yè)裝修費(fèi)還有推廣費(fèi),取得的進(jìn)項發(fā)票,需要按照外銷收入占總收入比例做進(jìn)項轉(zhuǎn)出嗎? 主要依據(jù)是《營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)實施辦法》(財稅〔2016〕36號附件1)第二十六條和二十七條。 第二十六條規(guī)定:一般納稅人兼營簡易計稅方法計稅項目、免征增值稅項目而無法劃分不得抵扣的進(jìn)項稅額的,按公式計算不得抵扣的進(jìn)項稅額。 出口免退稅屬于這里的免征值稅項目嗎?
材料一中,另支付的2萬元運(yùn)費(fèi),不也是實木素板的成本么?,實木素板不是已經(jīng)繳納消費(fèi)稅了,這兩萬為啥不能扣除
請問老師,公司想幫助困難群眾,兒童幫扶需要怎么注冊業(yè)務(wù)范圍可以開票呢,內(nèi)容寫什么
老師,會計憑證錄入同一張憑證可以錄入多項業(yè)務(wù)內(nèi)容嗎?這有要求嗎?
從別的公司買來 再賣出
從別的公司買來 再出口
我們是生產(chǎn)企業(yè)
那你們就是相當(dāng)于? 出口那部分,免稅,然后正常做收入了,開的是免稅發(fā)票
那進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出么?
銷項那里直接開fob的免稅的普通發(fā)票?
嗯對,是這個意思的