這個(gè)可以不用做了。
老師好!記載金額的賬簿,減按50%繳納印花稅,而其他賬簿則免征印花稅。請(qǐng)問:對(duì)于減征和免征印花稅的賬簿,是否要進(jìn)行納稅申報(bào)?
老師剛收到注冊(cè)資本3000元 印花稅是在1月份申報(bào)印花稅的時(shí)候申報(bào)嗎,按次申報(bào)
請(qǐng)問老師,若稅務(wù)局未作 印花稅的稅種核定,按印花稅新規(guī),是否也需要按季/年做印花稅的零申報(bào)?
本月按次申報(bào)的印花稅,未達(dá)到1元,免繳印花稅,請(qǐng)問是否還需要做賬?
老師好!印花稅:1)銷售的未開票收入需要繳納印花稅嗎? 2)如現(xiàn)在申報(bào),12月的數(shù)據(jù)還沒有出來,時(shí)間節(jié)點(diǎn)是? 3)印花稅是按年申報(bào),還是按次的呀?
開票方把票開錯(cuò)了,但是我這邊7月已經(jīng)抵扣認(rèn)證了,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是在7月所屬期還是8月所屬期,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出具體怎么操作,以及賬務(wù)處理
老師,新開的超市老板要注冊(cè)小規(guī)模納稅人,如果怕銷售額過高可以建議,老板再開一個(gè)個(gè)體戶嗎
小規(guī)模納稅人開90000/月居間費(fèi)用普通發(fā)票交稅嗎?
老師我們股權(quán)轉(zhuǎn)讓給一個(gè)法人股東,轉(zhuǎn)讓后賬務(wù)處理,借:實(shí)收資本~老股東,貸:實(shí)收資本~法人股東,代表老股東的投資款轉(zhuǎn)入到了新法人股東名下嗎?
借款費(fèi)用里邊計(jì)算一般借款的資本化利率時(shí)到底要不要考慮時(shí)間權(quán)重呢,為啥學(xué)堂老師有的老師講的要考慮,有的老師不考慮,有的考慮時(shí)間考慮的月份數(shù)也不一樣,到底按哪個(gè)為準(zhǔn)呢
新辦企業(yè)不交工資不交社??梢缘膯幔窟€需要申報(bào)這兩類報(bào)表嗎?
請(qǐng)董孝彬老師回答,非董孝彬老師請(qǐng)勿擾,Bom拆到末級(jí)是的,老師搞好了發(fā)我了麻煩跟我說下。
老師,哪個(gè)是新版利潤表,哪個(gè)是舊版利潤表?
老師好,施工企業(yè)有幾名退休人員返聘的,還有幾個(gè)不給交社保人員的工資,用勞務(wù)用工的方式聘用,然后勞務(wù)公司給開人工發(fā)票,這個(gè)工資應(yīng)該進(jìn)到什么會(huì)計(jì)科目呢謝謝
老師,我美國公司一個(gè)是科羅拉多州,一個(gè)是懷俄明州 ,從去年4月開始做Tk,網(wǎng)上產(chǎn)生2024年的交易金額累計(jì)1.2萬美元,現(xiàn)在還沒申報(bào),美國那邊會(huì)罰金嗎
另外老師,還想請(qǐng)教一下,之前購入一臺(tái)測定儀5千元計(jì)入固定資產(chǎn),一直在計(jì)提折舊,后發(fā)現(xiàn)這臺(tái)測定儀遺失,請(qǐng)問該怎么處理記賬?
你好,這個(gè)你做固定資產(chǎn)清理。
具體分錄怎么做呢?
借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?累計(jì)折舊 ? ? ? ?固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 貸:固定資產(chǎn) 借:營業(yè)外支出——處置非流動(dòng)資產(chǎn)損失 貸:固定資產(chǎn)清理
營業(yè)外支出,匯算清繳需調(diào)增不?
你好,是的,這個(gè)不能稅前扣除。
當(dāng)月應(yīng)該也要先計(jì)提折舊,后再轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理吧?
你好,是的,是這樣子的。