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老師,我們是購買方,我們公司已付的貨款,當(dāng)月收到發(fā)票,要怎么做分錄呢

老師,我們是購買方,我們公司已付的貨款,當(dāng)月收到發(fā)票,要怎么做分錄呢
2023-06-27 15:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-06-27 15:40

借:庫存商品/原材料 貸應(yīng)付賬款/銀行存款

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快賬用戶2857 追問 2023-06-27 15:42

好的,下一步呢?分錄

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齊紅老師 解答 2023-06-27 15:45

你購入的分錄就是這個

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快賬用戶2857 追問 2023-06-27 15:47

如果沒有確認(rèn)收入,這些庫存商品就不能結(jié)轉(zhuǎn)到成本費用對吧?

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齊紅老師 解答 2023-06-27 15:49

是的,就是你說的那個意思

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快賬用戶2857 追問 2023-06-27 16:55

這個也是購進(jìn),發(fā)票和付款都是當(dāng)月完成,分錄是?

這個也是購進(jìn),發(fā)票和付款都是當(dāng)月完成,分錄是?
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齊紅老師 解答 2023-06-27 17:01

借原材料 貸應(yīng)交稅費,增值稅進(jìn)項 貸銀行存款

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快賬用戶2857 追問 2023-06-27 17:04

我們是小規(guī)模納稅人,可以直接做, 借 固定資產(chǎn) 貸 銀行存款 等銷售出去的時候,做 結(jié)轉(zhuǎn) 借主營業(yè)務(wù)成本 貸 庫存商品 這樣對嗎

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齊紅老師 解答 2023-06-27 17:08

你好,可以的沒問題

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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