你好!這樣有風(fēng)險(xiǎn)了
我們公司請(qǐng)了一個(gè)顧問,每個(gè)月的顧問費(fèi)之前都是以工資的形式發(fā)給他,按照正??鄢齻€(gè)稅。如果我們直接按照顧問費(fèi)支付的話,個(gè)稅我們公司不代繳可以嗎?怎么樣操作比較好呢
老師你好,我們公司聘請(qǐng)了一位廣告運(yùn)營顧問,每月會(huì)支付他相應(yīng)的顧問費(fèi),同時(shí),這位顧問也會(huì)給我們的客戶上與廣告運(yùn)營的相關(guān)課程并支付相應(yīng)的上課報(bào)酬。請(qǐng)問,我們支付這個(gè)顧問的顧問費(fèi),以及支付顧問的上課報(bào)酬,這兩筆款項(xiàng)在會(huì)計(jì)和稅務(wù)上該如何處理呢?謝謝
老師,我們是一個(gè)咨詢公司,會(huì)聘請(qǐng)一些專業(yè)人員來做顧問,給這些顧問發(fā)薪資的話,是不是需要他們開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票?
老師,請(qǐng)問一下我們公司外面聘請(qǐng)了咨詢公司做顧問,顧問人員來公司的路費(fèi)和住宿費(fèi)是我們這邊報(bào)銷,請(qǐng)問報(bào)銷可以我們公司直接打給這個(gè)顧問個(gè)人卡嗎?
老師,我們公司請(qǐng)了咨詢顧問 比如說6月7月各開了10000的咨詢費(fèi)發(fā)票給我公司,那我公司要在6月個(gè)稅申報(bào)10000,7月申報(bào)10000嗎
老師,開了3個(gè)體戶,每個(gè)都綁定電商店鋪,a個(gè)體是工廠,BC個(gè)體是銷售,BC個(gè)體都是銷售a工廠貨物,3個(gè)體戶都是同一個(gè)法人,那那BC個(gè)體成本票可以跟a個(gè)體要嗎?
試用期可以不交保險(xiǎn)嗎
深水油田的的優(yōu)惠是多少
經(jīng)營所得A表第一季已產(chǎn)生經(jīng)營收入但第二季度沒有收入也沒有支出申報(bào)的時(shí)候經(jīng)營收入是第一季度累計(jì)的不能更改這就意味著要繳稅可第二季度都沒有收入和支出怎么申報(bào)呢
老師好,我公司是一般納稅人,本月有一張銷售二手車的發(fā)票,如圖1,但是購進(jìn)這輛車的時(shí)候也是二手車發(fā)票,如圖2是,但是我公司本月發(fā)票查詢不含稅銷售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24,但是呢,這張發(fā)票不是通過我們電子稅務(wù)局開出去的,然后申報(bào)增值稅的時(shí)候提醒讓申報(bào)銷售二手車的增值稅呢,增值稅自動(dòng)生成的報(bào)表就沒包含這個(gè)銷售二手車的10000。 一般納稅人公司轉(zhuǎn)讓自己使用過的車輛,若該車輛購進(jìn)時(shí)已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照13%的稅率繳納增值稅;若購進(jìn)時(shí)未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉(zhuǎn)讓車輛,按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過,從事二手車經(jīng)銷的納稅人銷售其收購的二手車,自2020年5月1日至2027年12月31日,減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據(jù)那種情況去申報(bào)呢?
老師每個(gè)月交增值稅還要看增值稅的波動(dòng)率嗎?
老師,老是提示這個(gè):你申報(bào)增值稅減征、免稅、即征即退、加計(jì)抵減的合計(jì)數(shù)20556.12大于"營業(yè)外收入"欄次金額0,請(qǐng)確認(rèn)取得的上述政府補(bǔ)助收入是否正確核算并如實(shí)申報(bào)在本欄次。怎么回事?
老師您好!做代理記賬報(bào)稅,需要辦一個(gè)什么營業(yè)執(zhí)照?
老師你好,如果季度銷售額未達(dá)到30的話,做賬的時(shí)候營業(yè)外收入是按3%記賬還是按1%記賬。如果超過30萬呢?
老師您好,水產(chǎn)養(yǎng)殖公司,小規(guī)模,能開房屋租賃發(fā)票嗎