是的,就是那樣申報(bào)的
老師好,請問我們公司3月份請一家咨詢服務(wù)公司幫我們代理申報(bào)項(xiàng)目,這個(gè)項(xiàng)目能不能申報(bào)通過當(dāng)時(shí)我們不清楚,7月份確定申報(bào)通過,對方3月份將服務(wù)費(fèi)發(fā)票開具給我們,我們應(yīng)該在什么時(shí)候入費(fèi)用?
您好,我們公司屬于信息咨詢公司,然后稅務(wù)局打電話說辦理加計(jì)抵減,更正了幾個(gè)月的報(bào)表,還申請退稅了,那現(xiàn)在這個(gè)怎么做賬呢,從去年6月報(bào)表更正到現(xiàn)在
老師,我想咨詢一下員工個(gè)稅申報(bào)的問題,員工7月1日入職,公司8月份發(fā)7月份工資,等9月份申報(bào)8月份個(gè)稅時(shí),7月份新入職員工是有10000元的扣減嘛(5000元*2個(gè)月)
老師好,我們是建筑公司,我們6月所屬期申報(bào)了未開票收入,在7月開出了發(fā)票,分別怎么做賬務(wù)處理呀?我咨詢了幾個(gè)老師,都感覺有疑惑,麻煩指點(diǎn)迷津,謝謝
鄒老師好,我們是建筑公司,我們6月所屬期申報(bào)了未開票收入,在7月開出了發(fā)票,分別怎么做賬務(wù)處理呀?我咨詢了幾個(gè)老師,都感覺有疑惑,麻煩指點(diǎn)迷津,謝謝
2025年10月增值稅申報(bào),七月至九月未開銷項(xiàng)發(fā)票,九月收到兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,10月申報(bào)時(shí),這兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是全部做勾選認(rèn)證還是不進(jìn)行勾選認(rèn)證,哪個(gè)更穩(wěn)妥
老師,開了3個(gè)體戶,每個(gè)都綁定電商店鋪,a個(gè)體是工廠,BC個(gè)體是銷售,BC個(gè)體都是銷售a工廠貨物,3個(gè)體戶都是同一個(gè)法人,那那BC個(gè)體成本票可以跟a個(gè)體要嗎?
試用期可以不交保險(xiǎn)嗎
深水油田的的優(yōu)惠是多少
經(jīng)營所得A表第一季已產(chǎn)生經(jīng)營收入但第二季度沒有收入也沒有支出申報(bào)的時(shí)候經(jīng)營收入是第一季度累計(jì)的不能更改這就意味著要繳稅可第二季度都沒有收入和支出怎么申報(bào)呢
老師好,我公司是一般納稅人,本月有一張銷售二手車的發(fā)票,如圖1,但是購進(jìn)這輛車的時(shí)候也是二手車發(fā)票,如圖2是,但是我公司本月發(fā)票查詢不含稅銷售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24,但是呢,這張發(fā)票不是通過我們電子稅務(wù)局開出去的,然后申報(bào)增值稅的時(shí)候提醒讓申報(bào)銷售二手車的增值稅呢,增值稅自動(dòng)生成的報(bào)表就沒包含這個(gè)銷售二手車的10000。 一般納稅人公司轉(zhuǎn)讓自己使用過的車輛,若該車輛購進(jìn)時(shí)已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照13%的稅率繳納增值稅;若購進(jìn)時(shí)未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉(zhuǎn)讓車輛,按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過,從事二手車經(jīng)銷的納稅人銷售其收購的二手車,自2020年5月1日至2027年12月31日,減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據(jù)那種情況去申報(bào)呢?
老師每個(gè)月交增值稅還要看增值稅的波動(dòng)率嗎?
老師,老是提示這個(gè):你申報(bào)增值稅減征、免稅、即征即退、加計(jì)抵減的合計(jì)數(shù)20556.12大于"營業(yè)外收入"欄次金額0,請確認(rèn)取得的上述政府補(bǔ)助收入是否正確核算并如實(shí)申報(bào)在本欄次。怎么回事?
老師您好!做代理記賬報(bào)稅,需要辦一個(gè)什么營業(yè)執(zhí)照?
老師你好,如果季度銷售額未達(dá)到30的話,做賬的時(shí)候營業(yè)外收入是按3%記賬還是按1%記賬。如果超過30萬呢?
那如果之前漏報(bào),在9月報(bào),就累計(jì)一起報(bào)嘍, 金額我看是累計(jì)達(dá)到一定金額才繳納個(gè)稅的
同一個(gè)人的可以累計(jì)申報(bào)