您好,這個(gè)也是1%的稅率的
老師您好,我公司購(gòu)買了禮品搞活動(dòng)贈(zèng)送客戶,要視同銷售處理,取得的增值稅普通發(fā)票,稅率1%、還有稅率13%。我做視同銷售的時(shí)候,銷項(xiàng)稅是按照1%計(jì)算,還是按照3%呢。我公司是小規(guī)模
老師,我公司買禮品送客戶。 對(duì)方開(kāi)具3%的專票給我們,含稅價(jià)為800。 我們公司按13%的稅率視同銷售。 那我們視同銷售的銷項(xiàng)稅是多少?怎么計(jì)算?
老師,我們公司買的空調(diào)贈(zèng)送客戶要視同銷售按多少稅率交增值稅呢,對(duì)方開(kāi)給我們1%的電子普票
老師,我們購(gòu)買家電給我們開(kāi)的普通發(fā)票1%的發(fā)票,那我們視同銷售按多少稅率算呢
我司購(gòu)買了一批辦公家具,對(duì)方開(kāi)了1%稅率普通發(fā)票,因?yàn)槲覀儬I(yíng)業(yè)執(zhí)照沒(méi)有家具這欄,現(xiàn)在我們銷售出去這批家具,開(kāi)發(fā)票的話是按照13%稅率開(kāi)還是按照1%稅率開(kāi)?
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開(kāi)超500萬(wàn)元請(qǐng)問(wèn)需要補(bǔ)多少錢啊?
老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒(méi)有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒(méi)有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒(méi)有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開(kāi)了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開(kāi)始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
也就是對(duì)方給我們開(kāi)多少稅率我們就視同銷售按多少稅率對(duì)嗎
對(duì),沒(méi)錯(cuò),就是這個(gè)意思
謝謝好的
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng)
老師這是我之前問(wèn)別的老師的
您好,您問(wèn)的是什么呢?
那個(gè)老師說(shuō)我們是一般納稅人按13%視同銷售
你的意思你們是一般納稅人是嗎
是的老師
那你們對(duì)外銷售的話就是13%的稅率
我們視同銷售對(duì)完送客戶啊
對(duì),就是視同銷售,得根據(jù)你們自己的增值稅稅率來(lái)算