你好 寫一下這個(gè)稅款是在什么時(shí)間繳納的,預(yù)繳的多少 匯算清繳的利潤是多少,差額就是需要退回的。
請(qǐng)問,上年度多交了企業(yè)所得稅,匯算清繳之后要退稅,怎么在電子稅務(wù)局申請(qǐng)退稅呢?
老師 年度匯算清繳多交企業(yè)所得稅怎么申請(qǐng)退稅在電子稅務(wù)局?
老師,電子稅務(wù)局申請(qǐng)退匯算清繳的所得稅,退稅申請(qǐng)理由寫什么比較好呢@郭老師
老師,你好 2022年企業(yè)所得稅年終匯算清繳,有30元退稅,在填寫退稅申請(qǐng)表時(shí),退稅理由怎么填寫?
年度匯算清繳時(shí)企業(yè)所得稅退稅申請(qǐng)理由怎么寫
老師您好,2024年個(gè)體戶是定期定額的,系統(tǒng)都是自動(dòng)申報(bào)。昨天稅管聯(lián)系說有農(nóng)民工員工工資需要申報(bào)個(gè)稅,叫我補(bǔ)申報(bào)。我想問如果去年開票30萬,員工工資只有19萬,是否需要納經(jīng)營所得個(gè)稅?
老師,請(qǐng)問公司還股東的借款,轉(zhuǎn)款備注寫什么,借款沒有利息
請(qǐng)問老師,有沒有快遞公司具體的財(cái)務(wù)管理制度和財(cái)務(wù)核算
老師好,我公司三月份計(jì)提工資20000,四月份發(fā)3月份工資多發(fā)了3人工資6000,了解了一下后說是這幾人是3月找的臨時(shí)工,那么我四月份該怎么處理這筆業(yè)務(wù)
老師,我們?cè)?5年調(diào)整了23年的匯算清繳報(bào)表,補(bǔ)稅8萬,滯納金1.3萬,做賬怎么做呢?
你好,老師。我們前會(huì)計(jì)是當(dāng)月申報(bào)上月的個(gè)稅,但是我發(fā)現(xiàn)申報(bào)的數(shù)據(jù)和應(yīng)付職工薪酬科目的對(duì)不上。 還有我之前是5月申報(bào)4月實(shí)發(fā)的的工資,相當(dāng)于是3月的工資數(shù)據(jù)。我如果改成現(xiàn)在我這種申報(bào)。數(shù)據(jù)那些會(huì)不會(huì)有偏差。
老師,早上好!我想問一下,食堂每個(gè)月應(yīng)該如何結(jié)轉(zhuǎn)收入。預(yù)收了伙食費(fèi)10萬,比如說3月份食材款5萬,水電費(fèi)1000元,工人工資4000元,購買廚具1159元,煤氣200元。3月份應(yīng)該如何結(jié)轉(zhuǎn)收入。
現(xiàn)查到2024年個(gè)人代開勞務(wù)發(fā)票未做代扣代繳的,發(fā)票能做稅前扣除嗎?要怎么處理這筆費(fèi)用?
老師申報(bào)24年匯算清繳時(shí),25年入賬的有24年票據(jù)進(jìn)了未分配利潤,資產(chǎn)負(fù)債的未分配利潤減少了,利潤表的成本和費(fèi)用增加了,也填了,在資產(chǎn)負(fù)債表中還需要填哪一項(xiàng)
老師好,我們現(xiàn)在的公司是一般納稅人,想再成立一家公司分分人員,成為小型微利企業(yè),這樣風(fēng)險(xiǎn)高嗎,原來稅率25現(xiàn)在5,稅務(wù)局會(huì)不會(huì)查呢
我是因?yàn)?2年報(bào)第一季度所得稅的時(shí)候21年所得稅匯算清繳沒做,22年一季度產(chǎn)生利潤交了所得稅,22年匯算清繳就產(chǎn)生了多交所得稅,這個(gè)應(yīng)該怎么寫
你好,2022年第一季度有利潤,但是沒有做上一年的匯算清繳,沒有彌補(bǔ)虧損,導(dǎo)致繳納了企業(yè)所得稅xx,全年整年是虧損的,現(xiàn)申請(qǐng)退回多繳納的所得稅。
老師,我22年是有利潤的,匯算清繳自動(dòng)彌補(bǔ)了以前年度虧損,這個(gè)是需要把22年的利潤金額寫出來嗎?
可以的,可以寫出來的。
老師,你看我這樣寫行嗎?22年第一季度有利潤,但是沒有做上一年的匯算清繳,沒有彌補(bǔ)以前年度虧損,導(dǎo)致繳納了企業(yè)所得稅,現(xiàn)申請(qǐng)退回多繳納的所得稅
可以的,可以的,可以的。
謝謝老師
不用客氣,工作愉快。