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甲公司是一家制造企業(yè),并屬于增值稅一般納稅人,有關(guān)采購(gòu)付款及其他業(yè)務(wù)如下:(1)甲公司向乙公司預(yù)付訂金10000元,約定兩個(gè)月后從乙公司購(gòu)入原材料3000kg。(2)2個(gè)月后,甲公司接到乙公司發(fā)來(lái)的原材料,并驗(yàn)收入庫(kù),增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明價(jià)款30000元,增值稅額3900元。原來(lái)甲公司預(yù)付款不足,剩余賬款暫欠。(3)又過(guò)了1個(gè)月,甲公司用銀行存款向乙公司補(bǔ)付所欠材料款。(4)甲公司為應(yīng)付日常資金周轉(zhuǎn)需要,向銀行取得短期借款30000元,款項(xiàng)存入銀行。問(wèn)題:(1)根據(jù)資料(1),做出甲公司預(yù)付部分賬款的會(huì)計(jì)分錄(要求用“預(yù)付賬款”科目核算)。(2)根據(jù)資料(2),做出甲公司相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。(3)根據(jù)資料(3),做出甲公司相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。(4)根據(jù)資料(4),做出甲公司借款的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。

2023-06-26 23:21
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-06-26 23:24

您好 (1)根據(jù)資料(1),做出甲公司預(yù)付部分賬款的會(huì)計(jì)分錄(要求用“預(yù)付賬款”科目核算)。 借:預(yù)付賬款 10000 貸:銀行存款 10000 (2)根據(jù)資料(2),做出甲公司相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。 借:原材料 30000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 3900 貸:預(yù)付賬款 33900 (3)根據(jù)資料(3),做出甲公司相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。 借:預(yù)付賬款 (4)根據(jù)資料(4),做出甲公司借款的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。

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您好 (1)根據(jù)資料(1),做出甲公司預(yù)付部分賬款的會(huì)計(jì)分錄(要求用“預(yù)付賬款”科目核算)。 借:預(yù)付賬款 10000 貸:銀行存款 10000 (2)根據(jù)資料(2),做出甲公司相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。 借:原材料 30000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 3900 貸:預(yù)付賬款 33900 (3)根據(jù)資料(3),做出甲公司相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。 借:預(yù)付賬款 (4)根據(jù)資料(4),做出甲公司借款的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
2023-06-26
1借預(yù)付賬款10000 貸銀行存款10000
2024-06-18
你好稍等,馬上回復(fù)的
2023-12-07
你好 預(yù)付款項(xiàng),借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款 購(gòu)進(jìn)材料,借:原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:預(yù)付賬款 支付尾款,借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款
2023-02-16
你好 借:應(yīng)收票據(jù)?,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫(kù)存商品 借:應(yīng)收賬款,貸:應(yīng)收票據(jù) 借:信用減值損失,貸:壞賬準(zhǔn)備 借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款
2023-03-03
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