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:甲公司屬于增值稅一般納稅人,原材料采用實(shí)際成本法核算,有關(guān)資料如下:-|||-(1)向乙公司采購(gòu)原材料一批,材料驗(yàn)收入庫(kù),增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款100萬(wàn)元,增值稅額13萬(wàn)元,甲公司開具商業(yè)承-|||-兌匯票結(jié)算,付款期為2個(gè)月。-|||-(2)商業(yè)承兌票據(jù)到期,甲公司用銀行存款支付票據(jù)款,-|||-(3)甲公司進(jìn)行產(chǎn)品生產(chǎn)領(lǐng)用原材料120萬(wàn)元,行政管理部門耗用一般性材料10萬(wàn)元,-|||-(4)期末,甲公司對(duì)原材料計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備30萬(wàn)元。-|||-問題:針對(duì)上述交易和事項(xiàng),依次做出相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄,
資料:甲公司屬于增值稅一般納稅人,原材料采用實(shí)際成本法核算,有關(guān)資料如下:-|||-(1)向乙公司采購(gòu)原材料一批,材料驗(yàn)收入庫(kù),增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款100萬(wàn)元,增值稅額13萬(wàn)元,甲公司開具商業(yè)承-|||-兌匯票結(jié)算,付款期為2個(gè)月。-|||-(2)商業(yè)承兌票據(jù)到期,甲公司用銀行存款支付票據(jù)款。-|||-(3)甲公司進(jìn)行產(chǎn)品生產(chǎn)領(lǐng)用原材料120萬(wàn)元,行政管理部門耗用一般性材料10萬(wàn)元。-|||-(4)期末,甲公司對(duì)原材料計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備30萬(wàn)元。-|||-問題:針對(duì)上述交易和事項(xiàng),依次做出相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。
資料:甲公司屬于增值稅一般納稅人,原材料采用際成本法核算,有關(guān)資料如下:1.(1)向乙公司采購(gòu)原材料一批,材料驗(yàn)收入庫(kù),增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款100萬(wàn)元,增值稅額13萬(wàn)元,甲公司開具商業(yè)承兌匯票結(jié)算,付款期為2個(gè)月。(2)商業(yè)承兌票據(jù)到期,甲公司用銀行存款支付票據(jù)款。(3)甲公司進(jìn)行產(chǎn)品生產(chǎn)領(lǐng)用原材料120萬(wàn)元,行政管理部門耗用一般性材料10萬(wàn)元。(4)期末,甲公司對(duì)原材料計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備30萬(wàn)元。問題:針對(duì)上述交易和事項(xiàng),依次做出相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。
資料:甲公司屬于增值稅一般納稅人,原材料采用實(shí)際成本法核算,有關(guān)資料如下:(1)向乙公司采購(gòu)原材料一批,材料驗(yàn)收入庫(kù),增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款100萬(wàn)元,增值稅額13萬(wàn)元,甲公司開具商業(yè)承兌匯票結(jié)算,付款期為2個(gè)月。(2)商業(yè)承兌票據(jù)到期,甲公司用銀行存款支付票據(jù)款。(3)甲公司進(jìn)行產(chǎn)品生產(chǎn)領(lǐng)用原材料120萬(wàn)元,行政管理部門耗用一般性材料10萬(wàn)元。(4)期末,甲公司對(duì)原材料計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備30萬(wàn)元。問題:針對(duì)上述交易和事項(xiàng),依次做出相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。輸入作答
資料:甲公司屬于增值稅一般納稅人,原材料采用實(shí)際成本法核算,有關(guān)資料如下:(1)向乙公司采購(gòu)原材料一批,材料驗(yàn)收入庫(kù),增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款100萬(wàn)元,增值稅額13萬(wàn)元,甲公司開具商業(yè)承兌匯票結(jié)算,付款期為2個(gè)月。(2)商業(yè)承兌票據(jù)到期,甲公司用銀行存款支付票據(jù)款。(3)甲公司進(jìn)行產(chǎn)品生產(chǎn)領(lǐng)用原材料120萬(wàn)元,行政管理部門耗用一般性材料10萬(wàn)元。(4)期末,甲公司對(duì)原材料計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備30萬(wàn)元。問題:針對(duì)上述交易和事項(xiàng),依次做出相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。輸入作答
老師你好,我這個(gè)工作經(jīng)歷那寫的不對(duì)啊,報(bào)考中級(jí)顯示工作年限不夠
老師你好,我報(bào)中級(jí),你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對(duì)啊,報(bào)考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬(wàn),匯算清繳前收到10萬(wàn),剩余10萬(wàn)已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬(wàn)后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤(rùn)嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動(dòng)費(fèi)用的變動(dòng)率,利潤(rùn)定50%,怎么算吊牌價(jià)
老師,對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)款法人個(gè)人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對(duì)公轉(zhuǎn)法人個(gè)人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請(qǐng)問老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個(gè)軟件中,但是在算利潤(rùn)表的時(shí)候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個(gè)要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個(gè)月6月做分錄調(diào)整呢
請(qǐng)問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費(fèi)如何入賬?
職工交通費(fèi)抵扣怎么抵?
1借,原材料100 應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅進(jìn)項(xiàng)13 貸,應(yīng)付票據(jù)113
2借,應(yīng)付票據(jù)113 貸,銀行存款113
3借,生產(chǎn)成本120 管理費(fèi)用10 貸,原材料130
4借,資產(chǎn)減值損失30 貸,存貨跌價(jià)準(zhǔn)備30