您好!是稅務(wù)發(fā)現(xiàn)了這筆嗎?金額很大嗎?一般不會(huì)發(fā)現(xiàn)的,績(jī)效工資很正常的
您好,有個(gè)問(wèn)題咨詢一下,我公司屬于外貿(mào)出口免稅,進(jìn)項(xiàng)稅額退稅的,稅局打電話說(shuō)我們16年有筆退稅款因?yàn)樘撻_(kāi)讓把那邊退稅款退回去,稅局說(shuō)讓我們?cè)诰旁路輬?bào)稅的時(shí)候做正常的征稅處理,這個(gè)具體怎么做呢? 你好,你們是13%的貨物嗎?不給免了是嗎 是的,現(xiàn)在要把退稅的那筆錢退回去,然后銷售的貨物還要視同銷售繳納增值稅,不給免稅,16年的應(yīng)該是17% 在未開(kāi)具發(fā)票一欄填寫(xiě) 銷售額=當(dāng)時(shí)發(fā)票金額/1.17/1.13 有沒(méi)有辦法不交增值稅呢,我們實(shí)際也是出口了,上游給我們虛開(kāi)的我們也不知道啊,當(dāng)時(shí)認(rèn)證退稅稅局那邊都過(guò)了啊 虛開(kāi)發(fā)票你們不知道,不能吧,他實(shí)際銷售給你貨物了嗎? 這上面是咨詢的一個(gè)老師,我們有實(shí)際的貨物,也實(shí)際出口了,有沒(méi)有辦法這筆不稅呢?
老師 咨詢你個(gè)問(wèn)題 我們是建筑行業(yè) 之前公司的資金緊張 所以有多余的成本 我們就沒(méi)有給稅務(wù)局繳企業(yè)所得稅,再其次我們是合并報(bào)表 一些有項(xiàng)目部可能沒(méi)有成本 然后為了合并報(bào)表沒(méi)有利潤(rùn) 一些項(xiàng)目部就要做成負(fù)的利潤(rùn) 但是我們現(xiàn)在要按照我們公司的收入的8%繳納企業(yè)所得稅,老師我現(xiàn)在怎么做賬比較合適
老師,您好,我想咨詢下出口退稅方面的問(wèn)題,我們公司是生產(chǎn)企業(yè),現(xiàn)在在做出口,我想問(wèn)下對(duì)于財(cái)務(wù)這方面復(fù)雜不,需要招個(gè)這個(gè)方面專業(yè)的會(huì)計(jì)嗎,我是會(huì)計(jì),但是我從來(lái)沒(méi)有接觸過(guò)這方面,不知道該怎么辦,現(xiàn)在有幾單業(yè)務(wù)一直沒(méi)有處理,也沒(méi)有交稅
老師好,請(qǐng)問(wèn)下我公司外貿(mào)企業(yè),出口退稅的發(fā)票認(rèn)證成抵扣勾選了,隔月了,我去主管所他們也不太清楚,說(shuō)是在異地協(xié)作平臺(tái)做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,但是不知道轉(zhuǎn)出后能不能到出口退稅綜合服務(wù)平臺(tái),我看有和我情況的納稅人也咨詢過(guò)這個(gè)問(wèn)題,老師,您這邊知道稅務(wù)局該怎樣操作嗎
老師您好,我我想咨詢一下我們大概15年的時(shí)候,有一筆出口退稅的外貿(mào)交易,當(dāng)時(shí)在辦理出口退稅時(shí)因?yàn)閷?duì)出口退稅的時(shí)間把握的不是很清楚,我們?nèi)ザ惥洲k理的時(shí)候窗口的老師也沒(méi)有提醒我們這個(gè)稅是可以抵扣的,所以當(dāng)時(shí)把本應(yīng)該出口退稅的金額做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,當(dāng)時(shí)本來(lái)應(yīng)該在增值稅附列資料2里面的應(yīng)做其他進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出那一欄的,結(jié)果填成了免抵退不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,導(dǎo)致增值稅申報(bào)表和出口退稅申報(bào)表上有差額,今年由于金四的上線,稅務(wù)局的老師聯(lián)系我們,說(shuō)讓我們把免抵退不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額填紅字,就可以了。所以我想問(wèn)一下,我現(xiàn)在是不是可以去稅務(wù)局把15年的出口退稅及增值稅的申報(bào)表做更正之后,那筆被轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的金額又可以抵扣了是嗎?
老師臺(tái)球俱樂(lè)部以個(gè)體成立需要審計(jì)嗎
老師,公司可以不開(kāi)對(duì)公戶用老板私戶收款,以私戶為核心做賬嗎
我們是一般納稅人,取得的二手機(jī)動(dòng)車普票,沒(méi)有抵扣進(jìn)項(xiàng),又二手機(jī)交易出去了,按13交增值稅還是按簡(jiǎn)易交啊
老師無(wú)票支出,我是不是可以在摘要欄這樣寫(xiě)摘要欄寫(xiě),比如采購(gòu)辦公用品,我可以寫(xiě)無(wú)票支出,報(bào)銷張三采購(gòu)辦公用品,就是盡量寫(xiě)詳細(xì)一點(diǎn)
老師,意思是采購(gòu)原材料100沒(méi)有發(fā)票,然后也加工領(lǐng)用了,匯算的時(shí)候就調(diào)增100嗎老師,無(wú)票支出寫(xiě)摘要欄,匯算的時(shí)候是不是從明細(xì)賬查就可以一次匯總出無(wú)票支出
老師,意思是采購(gòu)原材料100沒(méi)有發(fā)票,然后也加工領(lǐng)用了,匯算的時(shí)候就調(diào)增100嗎
老師,無(wú)票支出主要指的是費(fèi)用支出嗎?比如工業(yè)采購(gòu)原材料沒(méi)有取得發(fā)票,但原材料還要加工成庫(kù)存商品,才結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,這樣的原材料無(wú)票支出,匯算也調(diào)增嗎?還是怎么處理
老師,我想問(wèn)一下寫(xiě)摘要的問(wèn)題,比如發(fā)工資扣除個(gè)稅還有收會(huì)待扣扣社保,做一張憑證,摘要欄都寫(xiě)發(fā)放某月工資,還是再扣個(gè)稅的欄寫(xiě)代扣個(gè)稅然后再其他應(yīng)收款代扣社保欄寫(xiě)發(fā)工資扣個(gè)人社保啊,那種合適,我看之前外賬會(huì)計(jì)一張憑證摘要都是發(fā)放工資
老師,想問(wèn)公司買汽車,匯算清繳的固定資產(chǎn)折舊是填其他,還是飛機(jī),火車,輪船以為的運(yùn)輸工具那欄
你好,我們是商貿(mào)企業(yè),毛利潤(rùn)率怎么算啊
他們沒(méi)有發(fā)現(xiàn) 只是明天要查 然后我們公司實(shí)際員工就幾個(gè) 金額有20萬(wàn) 這情況怎么處理才好呢
您好!有實(shí)際發(fā)放嗎?一般來(lái)查進(jìn)出口,不會(huì)看你們的工資的
沒(méi)有實(shí)際發(fā)放的哦 這是假的 萬(wàn)一問(wèn)起來(lái)我有什么處理辦法沒(méi)有 或者解決的辦法
您好!那你們就做一份績(jī)效考核表,領(lǐng)導(dǎo)簽字,要把大額合同作為附件備查
怎么做呢 公司員工沒(méi)有幾個(gè) 然后20萬(wàn)超了又要交個(gè)稅呢
您好!你還沒(méi)發(fā),此時(shí)不用交個(gè)稅,那你們沒(méi)有合同支撐,怎么能隨便提取呢? 現(xiàn)在只能是通過(guò)補(bǔ)附件來(lái)應(yīng)對(duì)了
沒(méi)有合同呢 附件指的是合同嗎
您好!是的,合同都沒(méi)有的話,怎么會(huì)有績(jī)效獎(jiǎng)金呢? 如果實(shí)在沒(méi)有,那你們就做更正處理,這個(gè)不涉及到增值稅退稅
這部分去年匯算的時(shí)候已經(jīng)睡前扣除了的 現(xiàn)在怎么補(bǔ)救嘛需要
您好!這個(gè)還是去年的,去年你們沒(méi)有實(shí)際發(fā)放,那也是不能稅前扣除的呀,你們沒(méi)做納稅調(diào)增?
嘛需要我怎么補(bǔ)救呢 本來(lái)這個(gè)就是假的
您好!這個(gè)沒(méi)辦法了,如果稅務(wù)查出來(lái),補(bǔ)繳所得稅和滯納金吧,如果你所得稅做了納稅調(diào)增,那就還好解釋
現(xiàn)在也都這樣了 我需要怎么做能降低損失 因?yàn)楝F(xiàn)在要退稅
就不能補(bǔ)工資表之類的嘛 找個(gè)合理的解釋
您好!是要做工資表,但是如果要查依據(jù)的話,你們就提供不了,另外,所得稅你們確實(shí)沒(méi)納稅調(diào)增的,這個(gè)都是風(fēng)險(xiǎn),如果他們只是看增值稅的退稅的話,說(shuō)不定不會(huì)查這個(gè)
那要不就是補(bǔ)交個(gè)稅了
您好!個(gè)稅沒(méi)事,你沒(méi)發(fā)就不用交稅的,主要是匯算清繳時(shí)沒(méi)有納稅調(diào)增處理,這個(gè)比較麻煩