您好,同學(xué),科目余額表發(fā)給我一下呢
我發(fā)現(xiàn)管理費(fèi)用年末里面職工教育經(jīng)費(fèi)是1619.58元, 應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費(fèi)年末是1623.80元。平時(shí)這樣賬務(wù)處理。這是一張專(zhuān)票,月末的時(shí)候又進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。如果這兩個(gè)數(shù)不平,應(yīng)該怎么調(diào)整呢? 借:管理費(fèi)用-職工教育經(jīng)費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-教育經(jīng)費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬-教育經(jīng)費(fèi) 貸:銀存
老師好,總經(jīng)理培訓(xùn)費(fèi)49800元是年費(fèi),我按月分?jǐn)偅咒洖閼?yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費(fèi),貸:銀行存款,分?jǐn)偨?管理費(fèi)用-職工教育經(jīng)費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費(fèi)對(duì)嗎?
借:管理費(fèi)用-職工教育經(jīng)費(fèi)貸:應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費(fèi)借:應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費(fèi)應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅貸:銀行存款出現(xiàn)了貸方余額對(duì)嗎?后期應(yīng)該怎樣處理呢?
你好老師,員工的培訓(xùn)費(fèi)我入職工教育經(jīng)費(fèi)了。您看是這樣做分錄嗎:借管理費(fèi)用-培訓(xùn)費(fèi),貸應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費(fèi)。結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用:借應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費(fèi),貸銀行
原分錄,2022年:借:管理費(fèi)用_職工教育經(jīng)費(fèi) 640 貸:應(yīng)付職工薪酬_職工教育經(jīng)費(fèi) 640 現(xiàn)在調(diào)賬,是專(zhuān)票,現(xiàn)在分錄~借:以前年度損益調(diào)整 603.77 進(jìn)項(xiàng)稅額 36.23 貸:應(yīng)付職工薪酬_職工教育經(jīng)費(fèi) 640,這樣對(duì)嗎
老師分紅是不是不影響利潤(rùn)表,只影響資產(chǎn)負(fù)債表表
老師臺(tái)球俱樂(lè)部以個(gè)體成立需要審計(jì)嗎
老師,公司可以不開(kāi)對(duì)公戶(hù)用老板私戶(hù)收款,以私戶(hù)為核心做賬嗎
我們是一般納稅人,取得的二手機(jī)動(dòng)車(chē)普票,沒(méi)有抵扣進(jìn)項(xiàng),又二手機(jī)交易出去了,按13交增值稅還是按簡(jiǎn)易交啊
老師無(wú)票支出,我是不是可以在摘要欄這樣寫(xiě)摘要欄寫(xiě),比如采購(gòu)辦公用品,我可以寫(xiě)無(wú)票支出,報(bào)銷(xiāo)張三采購(gòu)辦公用品,就是盡量寫(xiě)詳細(xì)一點(diǎn)
老師,意思是采購(gòu)原材料100沒(méi)有發(fā)票,然后也加工領(lǐng)用了,匯算的時(shí)候就調(diào)增100嗎老師,無(wú)票支出寫(xiě)摘要欄,匯算的時(shí)候是不是從明細(xì)賬查就可以一次匯總出無(wú)票支出
老師,意思是采購(gòu)原材料100沒(méi)有發(fā)票,然后也加工領(lǐng)用了,匯算的時(shí)候就調(diào)增100嗎
老師,無(wú)票支出主要指的是費(fèi)用支出嗎?比如工業(yè)采購(gòu)原材料沒(méi)有取得發(fā)票,但原材料還要加工成庫(kù)存商品,才結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,這樣的原材料無(wú)票支出,匯算也調(diào)增嗎?還是怎么處理
老師在嗎?請(qǐng)問(wèn)一下我們公司4月社保有增員一個(gè)人,那我4月份是不是也要給她報(bào)個(gè)稅?
老師,別的部門(mén)要一份收據(jù),是不是不能隨便給的,要連號(hào)的?