您好,那邊的話,外修你可以作為主營業(yè)務成本的
老師,請問我們給一家客戶做的維修費合同,然后由于技術原因從另外一家公司協(xié)助一起完成,總的合同是90萬,我們給客戶開了90萬的發(fā)票,然后協(xié)助我們完成的維修的公司給我們開了30萬的維修發(fā)票,請問我們收到那種維修發(fā)票怎么做賬
我們是一家小規(guī)模的農業(yè)機械制造公司,這兩年效益不好就接了點維修的活,顧客開農機來了,我們修理,然后收些維修費,想問一下,這維修費的收入怎么入賬,我自己的物料消耗計入成本嗎
我們公司交一筆房租維修基金,后面發(fā)生維修是不是就要做賬?是根據對方的發(fā)生單做賬還是對方開發(fā)票?另外我們的房租維修基金會有利息收入,要怎么做賬,還是講年底了根據和物業(yè)的對賬單一筆做賬
我司是4s店,售后維修有的是自己加修的,正常出成本是出的配件成本,有的是我司找外面公司修的,對方給我開維修費發(fā)票,我這個維修費怎么入賬呢,我收客戶12000,找別人修開發(fā)票8000,確認收入12000,外修的怎么入賬,怎么做會計分錄
我司是4s店,售后維修有的是自己加修的,正常出成本是出的配件成本,有的是我司找外面公司修的,對方給我開維修費發(fā)票,我這個維修費怎么入賬呢,我收客戶12000,找別人修開發(fā)票8000,確認收入12000,外修的怎么入賬,怎么做會計分錄
你好老師個體戶經營超市電梯維保費10000元維保一年會計分錄怎么做
你好老師個體戶經營超市付給對方租房費一個月一付會計分錄怎么做
領料領多了導致原材料余額為負數,具體更改幾個科目具體舉例說明一下
老師,個體工商戶(一般納稅人)竹子(農產品)加工廠,2025年1-4月份可以自己開反向票,5月份要重新認定,可是5月份沒有生產不知道,現(xiàn)在6月份只有兩天了認定怕來不及,6月份有銷售額12萬(含稅價),銷項稅額1.3萬,稅管員說下個月認定好,再補抵扣。那我7月份報稅要交1.3萬?賬務處理如何處理?到時候如何處理
請問一下為什呢÷40%,老師
收廠房辦公樓租金什么時候在賬上確認收入。合同上沒有寫付款時間,只寫了日期3年的
老師,請問下長投中不管合并不合并,雙方有往來款項,為什么要把這個往來應收款轉到長投后,又轉回應收呢?
收廠房辦公樓租金什么時候確認收人。合同是3年的合同
老師這個題目到底是年金終值還是復利終值啊 我覺得是年金終值 如果復利它不應該是煩利利息的樣子 現(xiàn)在每年是2次 一次是100000*3%=3000這不是6期的3000的終值嘛
老師 我就是看這幾道題我就暈了 第一道題 求稅前資本成本,先求的折現(xiàn)率 折現(xiàn)率然后不能直接是稅前資本成本嘛 然后還要根據這個按照有效年級率的方式計算。 第二提那個也是以970價格購買了債券,這不是還是一樣求折現(xiàn)率嘛這就是到期收益率 這要是按照第三題的話那不就是稅前資本成本嘛 按照第三題這個模式 那不還是本金和利息折現(xiàn)到現(xiàn)在的價值嘛 麻煩老師給解答下啥時候折現(xiàn)率就是稅前資本成本 啥時候還要用有效年利率來當成資本成本 試著太暈了
我想每個環(huán)節(jié)都有流程,正常的流程應該是主營業(yè)務成本和庫存商品轉出金額是相等的吧,這個外修沒有入庫,就會導致我成本永遠大于庫存啊
你不是一個收入1200.一個成本800嗎