你好 應(yīng)該填寫(xiě)到經(jīng)營(yíng)所得一欄,稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定,經(jīng)營(yíng)所得收入應(yīng)當(dāng)按工資性收入的規(guī)定進(jìn)行納稅申報(bào)。因此,我們?cè)谔顖?bào)納稅申報(bào)表時(shí),應(yīng)將收入的總數(shù)填寫(xiě)到“經(jīng)營(yíng)所得”一欄,并將收入中應(yīng)納稅項(xiàng)目的扣除額填寫(xiě)到“經(jīng)營(yíng)所得扣除”一欄。此外,如果經(jīng)營(yíng)所得金額大于6萬(wàn),則需要在“經(jīng)營(yíng)所得減除項(xiàng)目”中將扣除額減少到6萬(wàn)。這樣,納稅申報(bào)表中“經(jīng)營(yíng)所得”一欄才能得到正確的納稅數(shù)據(jù)。 拓展知識(shí):經(jīng)營(yíng)所得稅一般按照當(dāng)?shù)刎?cái)政部門(mén)規(guī)定的稅率收取,一般由單位或者個(gè)人直接繳納,主要用來(lái)稅收經(jīng)營(yíng)收入的“金融業(yè)及其他服務(wù)業(yè)”和“建筑業(yè)及其他行業(yè)”等企業(yè)和個(gè)體經(jīng)營(yíng)者,個(gè)體戶需根據(jù)營(yíng)業(yè)收入情況,選擇按月報(bào)稅、按季報(bào)稅或按年報(bào)稅。
老師,我是個(gè)體戶,然后我經(jīng)營(yíng)所得報(bào)了,但我在經(jīng)營(yíng)所得扣了6萬(wàn)。我現(xiàn)在報(bào)個(gè)稅匯算,要交稅,不管哪邊扣這6萬(wàn),交的個(gè)稅是一樣么
個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)所得匯算的時(shí)候,可以扣除6萬(wàn)嗎,填寫(xiě)在哪里
老師,個(gè)體戶2022年經(jīng)營(yíng)所得所得稅匯算,扣除那個(gè)6萬(wàn),在哪里填寫(xiě)
老師 我們老板有個(gè)個(gè)體戶今年改為查賬征收,除了這個(gè)個(gè)體戶她在其他公司供職并扣除專項(xiàng)附加和綜合所得,那她在個(gè)體戶這里計(jì)算經(jīng)營(yíng)所得是不是不能扣除綜合所得6萬(wàn)了
老師好,個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)所得年度匯算里,優(yōu)惠政策,減半征收的在哪里填寫(xiě)
有個(gè)糧店,賣成品糧油,成品調(diào)料和散的雜糧,有銷售營(yíng)業(yè)額和進(jìn)貨金額。怎么看虧多少?
老師我想問(wèn)一下核定征收的個(gè)體戶核定收入低,在申報(bào)期內(nèi)自己直接填嗎
本月進(jìn)項(xiàng)稅額20萬(wàn),銷項(xiàng)稅額15萬(wàn), 進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),按正常應(yīng)該不繳納增值稅。 如果現(xiàn)在需要勾選進(jìn)項(xiàng)稅額14萬(wàn),本月繳納增值稅1萬(wàn)。 還有6萬(wàn)未勾選, 應(yīng)該怎么做分錄
審計(jì)24年出具的財(cái)務(wù)報(bào)表,為什么跟我們系統(tǒng)導(dǎo)出來(lái)的報(bào)表數(shù)據(jù)會(huì)不一樣呢
查賬征收怎么報(bào)稅,上季度金額也出現(xiàn)
老師,我們企業(yè)沒(méi)有成立工會(huì)如何申報(bào)工會(huì)經(jīng)費(fèi)。他是企業(yè)沒(méi)超過(guò)30人,而且沒(méi)有成立,是按零申報(bào)嗎?免征對(duì)不?
老師,我們有家公司法人沒(méi)在公司里。另外的股東占49,法人51。平時(shí)就是股東管理。法人大額資金過(guò)問(wèn)。我們財(cái)務(wù)審批表法人不簽字可以吧?股東簽字。
債券投資到期出售,為啥沒(méi)有投資收益呢老師
老師,其他流動(dòng)資產(chǎn)是哪些科目歸集
請(qǐng)問(wèn)公司是代理商,如廠家給的價(jià)格是1000,公司要付1000給廠家(不用開(kāi)票),代理商收客戶的錢是800(開(kāi)票給客戶),然后廠家給公司轉(zhuǎn)錢300開(kāi)票寫(xiě)的是服務(wù)費(fèi)分成,或者,客戶付錢給公司1000,公司給廠家付1000,廠家給客戶開(kāi)票1000,公司就不用開(kāi)票給客戶了,廠家再給公司開(kāi)票300轉(zhuǎn)錢寫(xiě)的服務(wù)費(fèi)分成,這2種情況怎么做會(huì)計(jì)分錄