你好,賬上原材料分兩個(gè)二級(jí)科目就好了。
老師。我用的用友T3標(biāo)準(zhǔn)版財(cái)務(wù)軟件。然后其中有個(gè)核算模塊。里邊包括材料入庫。出庫。產(chǎn)成品入庫。出庫等。然后一般進(jìn)貨后倉庫都是用這個(gè)軟件做了材料入庫出庫。(其中有材料(有好多種類,扁鋼,角鋼,鋼板等等),外購產(chǎn)成品,輔料等等。)我想問下,關(guān)于這個(gè)原材料(就是我們買的材料我這快怎么做賬。按名細(xì)錄入嗎。我之前直接做的原材料沒有分開。也沒有按數(shù)量金額式登錄,這樣的話我怎么做呢。老會(huì)計(jì)說讓我和倉庫的原材料對(duì)上(主要是重量單價(jià)對(duì)上,我這快怎么改善呢謝謝了))
老師好,我們是建筑業(yè),分公司,獨(dú)立核算,小規(guī)模,有個(gè)項(xiàng)目需要在我們這里走帳,如果是付材料款付出去,我是否要做一筆,材料入庫的分錄,再做一次出庫的?具體該怎么做?謝謝老師
老師好,一個(gè)公司有做糕點(diǎn)和漢堡胚子的,他們分別核算,原材料進(jìn)到一個(gè)庫里,在賬上是不是原材料要分到兩個(gè)庫里呢? 謝謝
老師好,新財(cái)務(wù)軟件,蛋糕和面包單獨(dú)核算,原材料實(shí)在是在一個(gè)庫里,放在一起的,在實(shí)際核算中怎么分開呢? 謝謝
老師好,新財(cái)務(wù)軟件,蛋糕和面包單獨(dú)核算,原材料實(shí)在是在一個(gè)庫里,放在一起的,在實(shí)際核算中原材料怎么分開呢? 謝謝
你好,食堂教師陪餐當(dāng)月餐費(fèi)沒有繳納入中心校集中賬戶(其他應(yīng)收款—應(yīng)收財(cái)政往來資金科目核算),當(dāng)月確認(rèn)收入:借:其他應(yīng)收款—教師陪餐費(fèi),貸:營養(yǎng)餐收入,下月把錢支付進(jìn)集中賬戶時(shí),借:預(yù)收伙食費(fèi),貸:其他應(yīng)收款—教師陪餐費(fèi),借其他應(yīng)收款—應(yīng)收財(cái)政往來資金,貸:預(yù)收伙食費(fèi),這樣處理對(duì)嗎?
你好老師,廢銅線能從俄羅斯進(jìn)口到中國嗎?
老師,資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)是和資產(chǎn)原值填一樣的數(shù)嗎?
請(qǐng)問公司賬上沒錢,除了跟法人借錢,還可以跟其他個(gè)人借嗎?需要簽借款合同嗎
我們公司是建筑裝飾企業(yè),每個(gè)月給許多民工發(fā)工資需要代扣個(gè)人所得稅嗎?
以前年度已經(jīng)抵扣的專票對(duì)方開錯(cuò)稅點(diǎn)了讓我確認(rèn)紅沖之后重新開了張新的,然后說統(tǒng)一做到今年我應(yīng)該如何處理?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,成立有5年了,稅務(wù)局未核定垃圾處理費(fèi),怎么辦
老師,年中建賬時(shí),錄入期初數(shù)據(jù)后,試算平衡都平了,新建賬的累計(jì)發(fā)生額和余額表金額一樣,但期初余額(建的新賬)和之前賬套導(dǎo)出的金額、資產(chǎn)負(fù)債表期初(建的新賬)和之前賬套導(dǎo)出的金額有差,是什么原因
匯算清繳補(bǔ)交了24年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)609.18,怎么做賬呢
員工獎(jiǎng)金錄入什么科目?員工借支工資又錄入什么科目?
那成品是不是也要分兩個(gè)科目呢?
你好,是的,成品也分兩個(gè)。