同學(xué)你好 270000是不含稅的嗎
老師我問一下,這個題用簡易計稅出售不動產(chǎn),它開的專票就是差額計稅,5%稅率的增值稅專用發(fā)票
請問老師,個人出租土地,代開發(fā)票,那么需要包含有增值稅,其中增值稅稅率是5%,出租金額270000元,那是不是270000*5%=13500元,13500元就是應(yīng)繳納的稅額嗎?是這么計算的嗎?
請問個人出租土地,要代開發(fā)票,其中需要繳納稅種是個人所得稅,稅率是20%,那么怎么計算需要繳納個人所得稅是多少哈?如取得收入(一年簽訂合同)270000元,那么270000*(1-20%)*20%=個人所得稅?
老師,想問一下我自然人出租倉庫給企業(yè),1年50萬租金,一個月41667元/月,那我要繳納什么稅,房土兩稅是每月繳納還是每年繳納的,是還要繳納個稅/增值稅/印花稅是嗎,還有其他稅款嗎,怎么算的
我司是一般納稅人,將一間不動產(chǎn)出租給了個人,收到租金開了收據(jù)金額是30690元,請問這個申報增值稅是不是要放在開具其他票據(jù)那里?還有就是稅率是多少???
合營企業(yè)是權(quán)益法還是成本法,是不是達(dá)到50%以上才是成本法
工作半年了,公司答應(yīng)滿3個月買社保,但是一直沒買社保,能告公司吧
你好老師個體戶工商年檢怎么填寫
買票和虛開發(fā)票是一回事嗎
老師,資本公積可以彌補(bǔ)虧損嗎,書本上標(biāo)注的不能,做題的時候又說可以,很疑惑
集團(tuán)內(nèi)兩個平級母公司相互劃轉(zhuǎn)持股比例相同的子公司股權(quán)會計處理怎么做,平價轉(zhuǎn)讓涉稅嗎?謝謝
1給老板業(yè)務(wù)費(fèi),直接從對公提現(xiàn)給老板可以嗎?,2.老板拿到項目送人可以直接計入業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?3.然后納稅調(diào)增也是直接按實際發(fā)生的60%,不超過當(dāng)年收入的千分之五嗎?請賈蘋果老師回答,其他人勿接
老師好,我是一家經(jīng)營充電站業(yè)務(wù)的一般納稅人,給客戶充1000送150的業(yè)務(wù)怎么確認(rèn)收入,會計分錄怎么做
個體工商戶查賬征收需要每月申報個人所得稅嗎
甲公司因處置子公司收到現(xiàn)金 350 萬元,處置時該子公司現(xiàn)金余額為 500 萬元。甲公司合并現(xiàn)金流量表列報的應(yīng)該是投資活動還是籌資活動?流入還是流出?
是的,不含稅額
1、增值稅:270000*5%=13500元 2、個人所得稅:270000*20%=54000元 3、教育費(fèi)附加(減半征收):270000*3%=4050元 4、印花稅(減半征收):270000*0.001=135元 5、城市維護(hù)建設(shè)稅(減半征收優(yōu)惠):270000*5%=6750元 6、地方教育費(fèi)附加(減半征收優(yōu)惠):270000*2%=5400元 合計應(yīng)繳納的稅額:83835元 請問老師,我根據(jù)稅率,然后用27萬元*相關(guān)稅率是這么算的吧?以上我算的對不?
同學(xué)你好 是這樣計算的
但是附加稅356是不對的 附加稅是增值稅為計稅依據(jù)
那城市維護(hù)建設(shè)稅呢?根據(jù)270000元計算的還是根據(jù)增值稅計算的?
都是增值稅計算的哦 不是收入