你好,學(xué)員,不是的,有個附表填寫高新技術(shù)企業(yè)證書編號即可的
北京高新企業(yè)稅收優(yōu)惠需要在稅務(wù)局備案嗎?從哪能查到以前稅務(wù)局審核通過的備案
我在進行高新技術(shù)企業(yè)所得稅優(yōu)惠備案,就是申請按15%稅率納稅,提示這個是什么意思呢?
請問高新技術(shù)企業(yè)享受企業(yè)所得稅稅收優(yōu)惠15%,需要到稅務(wù)局備案嗎,怎么個流程?
高新技術(shù)企業(yè)所得稅優(yōu)惠需要在電子稅務(wù)局系統(tǒng)自己進行備案嗎?
高新企業(yè)的輔助賬不需要再系統(tǒng)報了是嗎 是留存?zhèn)洳槭菃? 是自己在電子稅務(wù)局下載下來 自己填好了 留存是嗎
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對
老師,請問: 利潤3%^5%所得稅率 就是要交的企業(yè)所得稅額 這句話是怎么理解的 怎么算啊 我不懂這句話的意思
老師,請問年度所得稅申報時,輔助賬樣式需要勾選嗎,選的是否,加計扣除的表格無法勾選是不是和這個有關(guān)?謝謝
就是在申報的時候有個附表填寫編號就行對吧?我是小微企業(yè),小規(guī)模納稅人,季報,所以提前問問。
那 22 年匯算清繳時候,沒有享受加計扣除政策,是因為我沒有進行項目備案是嗎?我們是 22 年 11月取得證書的,項目有的還在補。
就是在申報的時候有個附表填寫編號就行對吧?我是小微企業(yè),小規(guī)模納稅人,季報,所以提前問問。 是的,你數(shù)的哦很對的
那 22 年匯算清繳時候,沒有享受加計扣除政策,是因為我沒有進行項目備案是嗎?我們是 22 年 11月取得證書的,項目有的還在補。 你說的是研發(fā)費用嗎
是的,研發(fā)費用
研發(fā)費用,部分高新企業(yè),都可以加計扣除的
那我的是因為沒有把項目拿去備案,所以才沒有加計扣除是嗎?
那我的是因為沒有把項目拿去備案,所以才沒有加計扣除是嗎? 你可以直接加計扣除,只要報表有研發(fā)費用科目金額的
但是22年匯算清繳的時候沒有讓我直接加計扣除,說是不符合條件,后來,前幾天稅務(wù)局發(fā)了一個表,上面就顯示加計扣除是0.然后還讓我寫了個情況說明是什么意思?
就是要加計扣除,你沒有,稅務(wù)局讓你說明為啥不加計扣除的
但是我填了呀
加計扣除的附表有填寫嗎
有的,都填了
但是22年匯算清繳的時候沒有讓我直接加計扣除,說是不符合條件,后來,前幾天稅務(wù)局發(fā)了一個表,上面就顯示加計扣除是0.然后還讓我寫了個情況說明是什么意思? 這句話就是沒有填寫加計扣除的意思
不是的,您看看,紅的標(biāo)出來的數(shù)據(jù),就是我們的,這是稅務(wù)局發(fā)來的幾個公司的情況。我看看那個表,有一個公司也和我公司情況一樣。所以我問一下老師,是不是我們項目沒有備案的原因,才會這樣
如果是初次填寫,與備案有關(guān)系的
那我是需要拿著項目認(rèn)定書去稅務(wù)局備案,然后修改一下22年匯算清繳的申報是嗎?
那我是需要拿著項目認(rèn)定書去稅務(wù)局備案,然后修改一下22年匯算清繳的申報是嗎? 如果你們想加計扣除的話,要的