你好,不 要的,這種情況 不要的重復(fù)記賬
今年匯算清繳發(fā)現(xiàn)去年收入少入賬了,補交增值稅,怎樣做分錄
發(fā)現(xiàn)前年收入未入賬,需要補繳企業(yè)所得稅。需要填報前年的年度企業(yè)所得稅申報表補充申報嗎?還是填報前年的匯算清繳報表補充申報?
如果我今年賬務(wù)里要補往年的一部分收入,2021年匯算清繳里面需要調(diào)增么?
22年的未開票收入在22年已入賬,也申報了所得稅了,但是在今年的3月份補開了22年的未開票收入的發(fā)票,那么在今年的3月份要把這補開的未開票收入入賬?還要申報所得稅?
企業(yè)所得稅匯算清繳,22年賬務(wù)中補提了之前漏提折舊,直接計入當(dāng)年管理費用中,匯算清繳時需要把補提的調(diào)增嗎?
建設(shè)工程總承包合同里面的設(shè)計費按照什么稅目繳納印花稅?
你好老師,請問在營業(yè)執(zhí)照上面加技能培訓(xùn)需要什么資質(zhì)或者許可證嗎
想請教一下 電商平臺的企業(yè),那個新規(guī)電子稅務(wù)局里面要申報電商平臺的收入 是要自己申報嗎 一定要報嗎?
您好,最新社保基數(shù)一直未出,個稅個人承擔(dān)的社保是按照原基數(shù)申報的,等最新基數(shù)出來后,可以在申報個稅時把增加的部分寫在個人承擔(dān)的社保數(shù)中嗎
生產(chǎn)部發(fā)生的員工聚餐費掛制造費用還是管理費用?
老師,我想問一下商貿(mào)公司,接賬之前有十幾萬庫存商品,但沒有明細(xì),平時很少有業(yè)務(wù),7月份有一個掛靠項目讓我開出去80多萬,有74萬多銷售,10萬左右銷項,我減掉3.8%讓對方對應(yīng)明細(xì)開進來,采購金額73多,進項7萬多,記賬時怎記?
網(wǎng)銀服務(wù)費入管理費用還是財務(wù)費用
不能抵扣的進項專票,做賬分錄怎么寫,還寫待認(rèn)證進項稅嗎
出口不需要開票如何報稅,退稅
老師您好,七八年前給對方開的發(fā)票,對方?jīng)]有掛賬,現(xiàn)在票也沒有,我們給他重開了,原來的也沒有沖紅,這樣應(yīng)收賬款有余額,注銷時有影響嗎
賬上直接不入嗎?
還是去以前年度損益調(diào)整?
對稅會差異填納稅申表,調(diào)整申報表相關(guān)項目得出應(yīng)納稅所得額,叫調(diào)表不調(diào)賬。
請問增值稅申報表需要正常申報這筆增值稅嗎?
要看您的具體業(yè)務(wù),是什么?
我們是物業(yè)公司,開的是6個點管理費收入
納稅調(diào)整的時候調(diào)增了50萬的收入,已補交了所得稅,這個月補開了50萬的發(fā)票,不知道要不要入賬,怎樣入
匯算清繳的時候調(diào)增了50萬的無票收入
這種情況如果以前沒有記賬,那需要調(diào)整,還要確認(rèn)增值稅
要怎樣入賬呢?不能重復(fù)入收入吧
調(diào)增了50萬的無票收入,但開了50萬的含稅收入,這個差額怎樣處理阿?
不開票的話也要按無票收入,確認(rèn)收入和稅金,次月開票無票收入視同負(fù)數(shù)合并報稅