你好,不 要的,這種情況 不要的重復記賬

今年匯算清繳發(fā)現去年收入少入賬了,補交增值稅,怎樣做分錄
發(fā)現前年收入未入賬,需要補繳企業(yè)所得稅。需要填報前年的年度企業(yè)所得稅申報表補充申報嗎?還是填報前年的匯算清繳報表補充申報?
如果我今年賬務里要補往年的一部分收入,2021年匯算清繳里面需要調增么?
22年的未開票收入在22年已入賬,也申報了所得稅了,但是在今年的3月份補開了22年的未開票收入的發(fā)票,那么在今年的3月份要把這補開的未開票收入入賬?還要申報所得稅?
企業(yè)所得稅匯算清繳,22年賬務中補提了之前漏提折舊,直接計入當年管理費用中,匯算清繳時需要把補提的調增嗎?
小規(guī)模公司出口走香港公司優(yōu)惠多,還有內陸公司優(yōu)惠多,怎么節(jié)稅
快賬里的帳套名稱是什么
凈資產是指的所有者權益吧?有沒有什么特殊情況?
公司購買房產按照幾年攤銷 可以抵扣多少的增值稅
老師,比如固定資產500萬以下,企業(yè)所得稅上一次性扣除了,做賬上我應該怎么做呢?麻煩老師給整理一個完整的分錄
老師請問一下租賃發(fā)票,小規(guī)模是5%,一般納稅人是9%嘛,現在小規(guī)模都是1%啊,現在
我9月賬做賬發(fā)現第二季度的印花稅及企業(yè)所得稅沒有繳納沒有計提,然后10月發(fā)現做在了9月賬補計提,當時繳納發(fā)現有滯納金,計提沒有計提這筆滯納金30.92+40.02元,怎么平賬
給公司法人轉賬,備注借款,這是哪個總賬科目
老師,我們是建筑安裝公司,承接的設備維修的活,對方讓我們開13%稅率的勞務費發(fā)票,這個可以嗎?
老師你好,股東和法人完成實繳后能不能從公司賬戶借款用于公司經營,年底歸還,還需要滿足什么條件嗎?
賬上直接不入嗎?
還是去以前年度損益調整?
對稅會差異填納稅申表,調整申報表相關項目得出應納稅所得額,叫調表不調賬。
請問增值稅申報表需要正常申報這筆增值稅嗎?
要看您的具體業(yè)務,是什么?
我們是物業(yè)公司,開的是6個點管理費收入
納稅調整的時候調增了50萬的收入,已補交了所得稅,這個月補開了50萬的發(fā)票,不知道要不要入賬,怎樣入
匯算清繳的時候調增了50萬的無票收入
這種情況如果以前沒有記賬,那需要調整,還要確認增值稅
要怎樣入賬呢?不能重復入收入吧
調增了50萬的無票收入,但開了50萬的含稅收入,這個差額怎樣處理阿?
不開票的話也要按無票收入,確認收入和稅金,次月開票無票收入視同負數合并報稅