你好, 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應交稅費--增值稅檢查調(diào)整 2、查補轉(zhuǎn)出 借:應交稅費--增值稅檢查調(diào)整 貸:應交稅費--未交增值稅 3、補交增值稅 借:應交稅費--未交增值稅 貸:銀行存款

今年匯算清繳發(fā)現(xiàn)去年收入少入賬了,補交增值稅,怎樣做分錄
去年收入少做,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)補交,交了增值稅,請問用以前年度調(diào)整,分錄怎么做?提現(xiàn)收入,增值稅?
請問去年的固定資產(chǎn)出售已做清理分錄,但是忘了做銷項稅額沒交增值稅,收入做了營業(yè)外收入,今年補交增值稅怎么去填表和調(diào)賬呢?不是稅務查到,自己內(nèi)部調(diào)整,匯算清繳調(diào)減這筆增值稅不用在今年增值稅報表里填嗎?老師能說詳細點嗎?
22年匯算清繳已經(jīng)調(diào)增收入,補繳所得稅,今年補開這次收入的發(fā)票,需要怎樣入賬?
去年暫估的成本,今年匯算清繳調(diào)增補交了稅款,那去年暫估的分錄,怎么處理?
我公司目前未分配利潤是四百萬,注冊資金100萬,一個自然人股東,想要給股東分紅100萬,這個需要怎么操作呢?
老師,你好,今年由于加計抵減晚了,5、6月份增值稅交好之后7月份才享受,,然后5、6月增值稅報表重新更正申報,多交的稅到8月份才退回,8月收到享受5、6月加計抵減退回23383.32元,其中退回多交增值稅22269.84,城建稅556.74,教育費附加334.04,地方教育費附加222.7,該怎么做賬務處理
老師,24年工商年報現(xiàn)在還能做更改么?想修改員工人數(shù)!
老師,之前折舊錯誤,是不是直接調(diào)整直接折舊金額?
公司做的可行性研究報告的費用計入什么科目
供應商發(fā)給我們的貨,因有質(zhì)量問題,賠給我們的錢做什么科目,
老師,我們是做財稅服務公司,對方給我們開的普票5000元是培訓費,是這個培訓費記到哪個科目?
公司的一處民宿,僅僅民宿要被他人投資,收到他人對民宿的投資款,分錄怎么做
上個月的發(fā)票還能作廢嗎
電腦公司開業(yè)后8月份買的,10月份發(fā)票才開進來,按10月份開始入賬嗎
這樣做分錄利潤分配科目就出現(xiàn)借方余額怎么辦
增值稅不影響利潤的
這樣做分錄結(jié)轉(zhuǎn)本期損益就出現(xiàn)在利潤分配里
影響的是利潤分配的
這個金額會一只掛在利潤分配的借方嗎?
到了年末的時候就自己轉(zhuǎn)了
沒有自己轉(zhuǎn)還在掛著,需要做怎么分錄
到了年末的時候就自己轉(zhuǎn)了
利潤分配--未分配利潤不需要結(jié)轉(zhuǎn)
結(jié)轉(zhuǎn)損益時就到了利潤分配—應付利潤2018的就一直掛到現(xiàn)在不影響嗎
今年匯算清繳發(fā)現(xiàn)去年收入少入賬了。影響的是去年的利潤分配
我現(xiàn)在就是不明白到現(xiàn)在這個科目還是掛著,分錄我做的和老師說的一樣
借:以前年度損益調(diào)整 貸:應交稅費--增值稅檢查調(diào)整 2、查補轉(zhuǎn)出 借:應交稅費--增值稅檢查調(diào)整 貸:應交稅費--未交增值稅 3、補交增值稅 借:應交稅費--未交增值稅 貸:銀行存款 借 利潤分配 貸以前年度損益調(diào)整 就可以了
借:利潤分配—未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整嗎
對的,把以前年度損益調(diào)整調(diào)平