你好,是計算當(dāng)月的稅負(fù)率,還是當(dāng)年累計的??
老師好。當(dāng)期應(yīng)納增值稅/當(dāng)期應(yīng)稅銷售收入=增值稅稅負(fù)率,此當(dāng)中的 當(dāng)期應(yīng)稅銷售收入 是含稅還是不含稅?
老師,增值稅稅負(fù)率就是本年累計應(yīng)交增值稅/本年累計收入,這當(dāng)中的收入是指主營業(yè)務(wù)收入嗎,包含其他業(yè)務(wù)收入嗎
老師好,請問稅負(fù)率計算中的應(yīng)納增值稅除以當(dāng)期銷售收入是含稅收入還是不含稅收入
你好老師,增值稅稅負(fù)的計算用當(dāng)期應(yīng)交增值稅除以當(dāng)期營業(yè)收入,還是用當(dāng)期累計應(yīng)交增值稅除以當(dāng)期累計營業(yè)收入
老師,稅負(fù)率可以這樣算嗎?增值稅每月應(yīng)交稅費合計除累計每月主營業(yè)務(wù)收入?可以嗎
老師這題的答案是對的嗎
老師,原材料供應(yīng)商開不了對應(yīng)的發(fā)票。開了一個我們其他貨物的發(fā)票可以嗎?可以代替嗎
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳那里稅收累計折舊填寫的本年累舊還是累計折舊呢
一般納稅人銷售免稅農(nóng)產(chǎn)品,增值稅的進項稅額可以抵扣嗎,銷項稅額也是免
老師,這題B為什么是對的呢,不應(yīng)該是從第一次收入,也就是21年,享受三免三減半政策嗎?
如何在電子稅務(wù)局核定數(shù)電票
去年的銷售成本多出了,現(xiàn)在匯算的時候發(fā)現(xiàn),怎么調(diào)整
這張是要計提的原材料,其中圈起來金額計入主營業(yè)務(wù)成本還是原材料
甲公司三個股東ABC三個自然人,實繳出資合計100萬,現(xiàn)在公司股權(quán)100%轉(zhuǎn)讓給自然人X賣了42萬元,股東A負(fù)責(zé)全權(quán)辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜,42萬元發(fā)給A請問A要交什么稅? A占股15%,B35%,C52%,只是由A負(fù)責(zé)這個事收42萬元的轉(zhuǎn)讓款,再分給BC倆人!所有者權(quán)益金額:56萬元
老師請問下,我們公司是一般納稅人,公司取得的普票免稅的發(fā)票可以抵扣增值稅嗎?
計算當(dāng)月的
你好,是計算當(dāng)月的稅負(fù)率,就是用當(dāng)月應(yīng)交增值稅除以當(dāng)月營業(yè)收入