你好!你買了救護(hù)車的印花稅?
老師你好,我上個(gè)月印花稅沒有考慮減半政策,所以多計(jì)提了,財(cái)報(bào)也是按多計(jì)提的申報(bào)的,這個(gè)月多計(jì)提的的印花稅要怎么做賬,可以按原憑證沖紅嗎,還是要做營(yíng)業(yè)外收入?
老師就是印花稅計(jì)提附的原始憑證是我自己填的計(jì)提表那救護(hù)車沒有合同怎么寫稅目啊
老師就是購買救護(hù)車沒有合同,我計(jì)提印花稅的時(shí)候,稅目怎么寫,不能寫購銷合同吧
老師,我們每個(gè)季度申報(bào)印花稅,都沒有按照當(dāng)月簽訂合同,而是按照入庫的原輔料、包材、固定資產(chǎn)、低值易耗品,都是按照當(dāng)月入庫的金額計(jì)算稅額的,這樣經(jīng)得起查么?還有就是,我們的工程合同(新建辦公樓),是不是也應(yīng)該計(jì)提印花稅,這部分我們也沒有計(jì)提過,是不是也不對(duì)
老師請(qǐng)問:我們運(yùn)輸公司大量車上保險(xiǎn),可是印花稅沒給核定保險(xiǎn)合同,自己填寫上也提示有未經(jīng)核定的,不能申報(bào)。可不可以就不申報(bào)了?
2024年辦的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,一直沒有業(yè)務(wù),做的零申報(bào),工商年檢信息是不是按營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的信息填寫,營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金寫多少,就填多少
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請(qǐng)問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎