你好1;? ?全額計提的 ; 你返還了部分回來了嗎??
2020年年報還沒做,所以改成正確的憑證,我把1到10月的財務報表重新報就可以了,現(xiàn)在多計提的折舊是當時2019年7月,卡片建賬原值錄入錯誤按含稅開票額入的原值,所以現(xiàn)在反結(jié)帳折舊憑證重新生成,19年年報資產(chǎn)負債表資產(chǎn)少41.8折舊多計提41.8,那利潤折舊多計提了,那肯定就比原來多41.8,所以老師這個調(diào)賬分錄咋寫
老師,12月計提企業(yè)所得稅稅2萬,小企業(yè)有優(yōu)惠政策減免,申報時有政策優(yōu)惠減免了1萬,第二季度預繳了2千。實際繳納8千,這個怎么做分錄?計提的比實際繳納的少了,我需要沖紅多計提的部份嗎?
老師,小企業(yè)會計準則小規(guī)模公司,之前也沒有核定印花稅稅種,然后也一直沒有申報,跟前財務交接過來,就把去年一年的印花稅按次申報了,減半征收后,印花稅費用大概600多,請問這個印花稅我怎么做賬務處理,后面再按次申報,我應該歸去那個科目?直接入管理費用還是稅金附加?
老師你好,我上個月印花稅沒有考慮減半政策,所以多計提了,財報也是按多計提的申報的,這個月多計提的的印花稅要怎么做賬,可以按原憑證沖紅嗎,還是要做營業(yè)外收入?
老師,印花稅需要計提么?申報了印花稅300多,然后減半征收150多。這個是1月扣款直接做到一月的賬里還是說12月的賬要做個計提
老師好!其他應付在資產(chǎn)負債表貸方余額(都是錄憑證的時候把社保錄到其他應付里了)該怎么調(diào)整呢
老師,請問小規(guī)模季度不超30萬,免交增值稅,這部分免稅是要算進企業(yè)所得稅利潤里的是嗎?不可以扣減?
勞務費可以開建筑服務大類嗎
請問公司給員工交了社保,工資必須從公帳發(fā)嗎?
老師,我是一個賣手機的專賣店個體戶,銷售人員的工資是第三方補貼到給我,我方開人工費用給到第三方公司報銷,那么這個人員的成本的個稅我是否在我個體戶里申報
節(jié)能節(jié)水專用設備投資額的10%抵免應納稅額,這個設備我司是成套一起買入,可享受的設備優(yōu)惠目錄如電動機等,享受優(yōu)惠金額是只能算買入設備電動機那部分的買入價乘10%嗎
請問煤炭商貿(mào)企業(yè)把公司的車賣了,申報增值稅報表需要按13%報銷項稅嗎?
沒有做業(yè)務的公司,工資只申報了法人一個人,每月連續(xù)工資做零申報可以嗎
什么類型的企業(yè)需要申報文化事業(yè)建設稅?文化事業(yè)建設稅的申報依據(jù)是什么?怎么計算呢?
老師2024年的企業(yè)所得稅匯算清繳的A105000表里的第18行利息支出,我們要調(diào)整嗎
是的,反還部分回來了,反還的部分怎么做分錄
你好;? ? ?借銀行存款貸營業(yè)外收入- 減免稅額? ?
不是,老師,我剛才表述錯了,是計提 了全額,時際繳納的時候只繳納了一半,這個如何做分錄呢
你好;? ? ? ? ? 返還回來的一半稅費? ?借銀行存款貸營業(yè)外收入- 減免稅額? ?