您好,您這個是什么意思?
年末了,我結(jié)轉(zhuǎn)了12月?lián)p益。然后準(zhǔn)備結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤科目,這個時候我發(fā)現(xiàn)本年利潤科目年末余額和利潤表的凈利潤金額不一致,相差一百多,請老師是哪里出了問題
12月本年利潤科目期末借方余額3141.51,這樣年末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤是不是做分錄 借利潤分配-未分配利潤3141.51,貸本年利潤3141.51?可為什么這樣做完分錄月末結(jié)賬還是提示本年利潤科目有余額?
請問年底結(jié)轉(zhuǎn)要結(jié)轉(zhuǎn)科目余額表里的哪一個數(shù),是本年利潤里的期末余額396766.13,借:利潤分配-未分配利潤,貸:本年利潤,我結(jié)轉(zhuǎn)了之后為什么還是顯示本年利潤尚有余額,求解,謝謝
月末結(jié)賬本年利潤,科目余額表本年利潤(借方),科目怎么寫
老師,年末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,我這樣轉(zhuǎn)了后,科目余額表,本年利潤科目的本期借方發(fā)生額,怎么變了
老師,請問餐飲公司,在自己餐廳接待產(chǎn)生招待費(fèi),餐廳營業(yè)日報(bào)表和會記賬務(wù)怎樣處理
麻煩老師講下,紅色顏色寫的字的內(nèi)容,謝謝
老師 2024年工資成本10萬重復(fù)錄了,匯算清繳時發(fā)現(xiàn)并納稅調(diào)增了,稅務(wù)老師說不調(diào)賬,只調(diào)表,那請問2025年我還要紅沖這比分錄了,如果紅沖了就意味著利潤又增加了,那等于會造成25年利潤高又要上一部分企業(yè)所得稅了
你好!公車檢車費(fèi)用怎么入帳
企業(yè)所得稅匯算清繳,是用張載金額調(diào)成稅收金額,還是稅收調(diào)張載。比方說,張載100,稅收20,是調(diào)增還是調(diào)減。
公司是食品加工行業(yè),做完工產(chǎn)品成本表要如何做?
一般納稅人工業(yè),車間使用的洗潔精,20大桶2163元用20多天;車間工人使用的膠皮手套,口罩, 出納做帳時入周轉(zhuǎn)材料嗎?
老師 我公司是小規(guī)模建筑公司 也有勞務(wù)資質(zhì) 現(xiàn)在有個勞務(wù)分包合同 甲方代發(fā)農(nóng)民工工資 工資是去年11/12月份的 25年1月份發(fā)放工資 我公司這個月開勞務(wù)發(fā)票給對方 金額189萬 代發(fā)工資也是189萬 這種情況有沒有風(fēng)險(xiǎn) 個稅是我公司申報(bào) 也有什么風(fēng)險(xiǎn) 這種做法妥不妥
一般納稅人增值稅申報(bào)只能專票抵扣嗎?開了普票的話,如何處理?增值稅申報(bào)普票金額是否需要填寫
@董孝彬老師 你好,提問的
老師,年末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到利潤分配--未分配利潤,我這樣轉(zhuǎn)對不
結(jié)轉(zhuǎn)以后本年利潤沒有余額就對了
老師,可是沒結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配時,本年利潤的本期借方發(fā)生額是33854.44 結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配后,本年利潤的借方發(fā)生額怎么變了
你看看你是不是方向弄反了
老師,我要是把未分配利潤的方向調(diào)了就更不對了
那你看看本年利潤余額在哪個方向
老師,我剛開始那樣應(yīng)該是對的
那你按照開始做的就行