到了認(rèn)繳期嗎?沒有到的話不用補(bǔ)。
請問老師,認(rèn)繳的注冊資本,注銷的時候一定要補(bǔ)齊資金才可以嗎
認(rèn)繳出資額,沒有實(shí)繳金額注銷時需要交印花稅嗎
老師您好,如果甲是一個公司的原始股東,占股90%,實(shí)繳了認(rèn)繳金額的50%,甲把10%的股份無償轉(zhuǎn)讓給乙,若以后需要補(bǔ)齊出資,乙需要把10%全額補(bǔ)齊嗎
老師您好,如果甲是一個公司的原始股東,占股90%,實(shí)繳了認(rèn)繳金額的50%,甲把10%的股份無償轉(zhuǎn)讓給乙,若以后需要補(bǔ)齊出資,乙需要把10%全額補(bǔ)齊嗎?
請問老師,實(shí)繳金額小于認(rèn)繳金額,在注銷時需要補(bǔ)齊嗎?
老師,現(xiàn)金折扣怎么處理呢?
老師我們24以前出售的固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)會影響我們24年度的申報收入嗎,我們24年度申報的收入金額比我們24年的開票收入小,收入顯示不一致
B選項(xiàng)在做分錄時不是壞賬準(zhǔn)備都抵消掉了嗎?借:應(yīng)收賬款 貸:壞賬準(zhǔn)備 借:壞帳準(zhǔn)備 貸:信用減值損失 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款
請問說銷管財三大費(fèi)用期末沒有余額,但是當(dāng)月月底計提當(dāng)月的工資,下個月發(fā)放,這樣這個就肯定有余額了哦,還有主營業(yè)務(wù)成本是月末要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤嗎
老師您好,我是一家建筑施工企業(yè),2017年承接了一個爛尾樓盤,于2019年完工,工程款只付一部分,現(xiàn)階段甲方(開發(fā)商)已無力償還,我公司能把債權(quán)轉(zhuǎn)移嗎?
老師您好,我公司是某第三方平臺,如幫客戶訂酒店,酒店250一天,手續(xù)費(fèi)10,那我開票給客戶可以全額按代理經(jīng)濟(jì)*代訂酒店260開專票嗎? 還是開專票要按差價開,只能開手續(xù)費(fèi)10那一部分?然后250由酒店自己開呢?
老師好,分紅只能針對未分利潤嗎,能把法定盈余公積和任意盈余公積也分了嗎
老師好,兩個股東鬧分家,大股東想做低近幾年的利潤,有什么好的辦法賬務(wù)處理嗎
問下老師,有個人力資源公司,分公司是給總公司代繳社保的,但當(dāng)時沒有做總分機(jī)構(gòu)備案,分公司開差額發(fā)票給總公司入成本,過了3年分公司這邊的稅局覺得這個不可以開差額表,需要全部沖紅,導(dǎo)致總公司成本少了,而且當(dāng)時總分機(jī)構(gòu)備案也沒法操作,現(xiàn)在總公司數(shù)據(jù)異常,缺少成本票!問下這種情況要怎么處理?
報關(guān)行看錯了小數(shù)點(diǎn),本來1萬多,報成了17萬多,多報了16萬美金,這個一定得按17萬開銷項(xiàng)嗎?還是按正確的1萬多開票就好呢?