你好 你們物業(yè)公司開的? 還是收到的??
請(qǐng)問老師,我公司是一般納稅人,新成立了一個(gè)餐飲小規(guī)模公司,我公司是唯一股東,餐飲買的食品蔬菜開成給了我公司,怎么做賬?此筆款項(xiàng)能記入到小規(guī)模餐飲公司成本嗎?
老師,我們是一般納稅人的餐飲企業(yè),下面有幾個(gè)小規(guī)模的分公司,總公司投標(biāo)承包了一個(gè)食堂,實(shí)際出餐提供服務(wù)的是由分公司或一個(gè)個(gè)體戶來供餐,那發(fā)票應(yīng)該由總公司開還是由實(shí)際供餐的分公司開這個(gè)發(fā)票呢,因?yàn)榭偣臼且话慵{稅人,餐飲企業(yè)又很難取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
我們是物業(yè)公司小規(guī)模納稅人,公司員工聚餐開了張餐飲發(fā)票,請(qǐng)問分錄怎么寫呢?
請(qǐng)問我公司是小規(guī)模納稅人屬于酒店餐飲行業(yè) 將酒店和服務(wù)員一起租賃出去怎么開票?稅率開多少
小規(guī)模納稅人餐飲行業(yè),員工個(gè)稅公司承擔(dān),怎么做分錄
老師,一般納稅個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)所得二季度報(bào)稅,系統(tǒng)自動(dòng)是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費(fèi)用是填1-2季度累計(jì)總數(shù),還是單獨(dú)填二季度的數(shù)?
老師,個(gè)人5月去稅局代開勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個(gè)稅,但是公司一直還沒有支付勞務(wù)費(fèi)給個(gè)人,個(gè)稅申報(bào)是收到代開的當(dāng)月申報(bào),還是支付費(fèi)用之后再申報(bào)個(gè)稅呢 如果公司分幾個(gè)月支付,那要怎樣申報(bào)呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會(huì),沒月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達(dá)到30萬,此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會(huì)計(jì)分錄轉(zhuǎn)出呢
本來需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個(gè)行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬,他的應(yīng)增值稅就是100萬乘2.5上下浮動(dòng)對(duì)嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預(yù)繳,當(dāng)時(shí)借所得稅費(fèi)用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤(rùn)表中這筆金額應(yīng)該填在哪個(gè)欄次
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)發(fā)票一直沒開,今年五月份才開進(jìn)來的,但我們當(dāng)時(shí)做賬直接管理費(fèi)用是1萬,實(shí)際上是15000,我們付款也是付的15000,現(xiàn)在去年的費(fèi)用做了5000,怎么補(bǔ)賬哈
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市現(xiàn)在新接手的庫(kù)存余額是45231元以前沒有做賬從現(xiàn)在開始做賬會(huì)計(jì)分錄怎么
物業(yè)公司收到的
你好? 你好: 職工福利費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄 : 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/研發(fā)費(fèi)用/生產(chǎn)成本等——福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi) 貸:銀行存款