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你好,我們公司賬上我們欠對方公司100萬,現(xiàn)在對方讓我們給他開50萬發(fā)票,剩余50萬轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,這個該怎么做賬呢,分錄怎么寫

2023-06-20 09:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-06-20 09:32

您好,同學,請稍等下

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齊紅老師 解答 2023-06-20 09:34

同學,你好 借:應收賬款100 貸:主營業(yè)務收入50 營業(yè)外收入50

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快賬用戶7758 追問 2023-06-20 11:01

我們欠對方100萬,但是目前這100萬公司賬戶上顯示的是,其他應收款-100萬,那這個分錄還怎么做才平呢

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齊紅老師 解答 2023-06-20 11:11

同學,你好 你支付出去了嗎?

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快賬用戶7758 追問 2023-06-20 11:12

沒有支付,這筆錢不用付,我們只要給對方開票50萬就行

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快賬用戶7758 追問 2023-06-20 11:15

就是我們欠對方100萬不在其它應付款科目,掛在了其他應收款科目,所以現(xiàn)在顯示其他應收款負100萬

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齊紅老師 解答 2023-06-20 11:24

同學,你好 你把之前的分錄發(fā)我看一下

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快賬用戶7758 追問 2023-06-20 11:39

目前還沒有做,現(xiàn)在就是公司賬上顯示其他應收款負100萬,現(xiàn)在對方要求我們開票50萬,款不用還,剩余50萬轉(zhuǎn)營業(yè)外收入。

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齊紅老師 解答 2023-06-20 11:43

同學,你好 借:其他應收款100 貸:主營業(yè)務收入50 營業(yè)外收入50

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同學,你好 借:應收賬款100 貸:主營業(yè)務收入50 營業(yè)外收入50
2023-06-20
您好,同學,請稍等下
2023-06-20
借應收賬款100, 貸主營業(yè)務收入、 應交稅費, 借應付職工薪酬、工資, 貸應收賬款50。
2024-10-24
同學你好 給你開的咨詢費發(fā)票?你們就只是咨詢嗎 那就計入主營業(yè)務成本
2021-07-06
借應收賬款100萬, 貸主營業(yè)務收入、 應交稅費, 借主營業(yè)務成本貸應付職工薪酬工資, 借應付職工薪酬工資貸應收賬款50萬, 借銀行存款50萬,貸應收賬款50萬。
2022-08-30
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